你好,那影響你之前的財務報表吧。
老師您好,我想咨詢一下,我們收到客戶一張發(fā)票,賬務上已經(jīng)做了進項稅抵扣,但是剛剛勾選的時候發(fā)現(xiàn)對方開票時稅號錯了,現(xiàn)在補開也是8月的了,那我們現(xiàn)在除了賬上把這筆進項扣除以外,還有什么辦法嗎?
老師你好,我想請教下收到一張專用發(fā)票,然后當月記賬憑證也做了進項稅額,但是當月沒有點抵扣勾選這張發(fā)票,可以在下個月時點抵扣勾選嗎?
老師好~我有幾張發(fā)票是前一季度的費用發(fā)票~當時未及時入賬但是進項稅已經(jīng)勾選賬冊月末也做了稅金結(jié)轉(zhuǎn)。我現(xiàn)在可以選擇反結(jié)賬再插入補進去嗎?還是留在下月做
老師,請問,我在上個月報增值稅的時候,賬面做了兩筆進項稅額轉(zhuǎn)出(入賬福利費,發(fā)票開的是專票),申報增值稅的時候也填了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是我上個月在勾選認證發(fā)票的時候,忘記勾選那兩張發(fā)票了。請問,我可以在這次勾選認證發(fā)票的時候勾選那兩張發(fā)票嗎?
老師你好,麻煩問下,22年的專票,當時入賬時稅額都計入費用了,未進行進項稅額勾選,然后在23年7月不小心勾選認證做進項稅額抵扣了,金額是403元。我現(xiàn)在更正7月份增值稅報表,把這403元稅補交上可以嗎
請問,25年的領先一步和敲重點在哪里購買?
老師,怎么確認購買方已勾選認證抵扣發(fā)票了。要開紅沖發(fā)票?
交地坪開的發(fā)票要交印花稅嗎
老師你好,我司在24年預收了一張發(fā)票,24年12月入帳了,但是現(xiàn)在結(jié)算需要紅沖掉這張發(fā)票,到時候賬務需要怎么處理呢
老師,公司按合伙經(jīng)營分紅,成本費用等需按部門分攤,要怎么建賬呢
老師,零售業(yè),買自己的產(chǎn)品送禮。那可以開回發(fā)票,一邊收回入銷售收入,一邊出費用嗎?
老師,我22年有一筆錢屬于重復入成本了,現(xiàn)在需要沖銷掉,當時的會計分錄是借:合同履約成本-工程施工-勞務費 160000 貸:銀行存款 160000,當時正確的分錄應該是借:應付賬款 160000,貸:銀行存款 160000,現(xiàn)在調(diào)整的話需要通過以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?具體調(diào)整的分錄應該是怎么樣的
商業(yè)承兌匯票如何承兌
老師,我申報社??圪M,為什么不同步醫(yī)療???北京這邊,怎么解決
老師 這個營業(yè)外收入 需要按一般納稅人計征13個點的增值稅嗎
如果你反結(jié)賬修改的話,建議你直接做到這個月。