你好;? ? ?你們是按照5%來報增值稅的;? ? ?附加稅按增值稅的6% ;印花稅按千分之一減半繳納 ;? ?企業(yè)所得稅看你利潤啦繳納? ?
請問老師,我們是加工生產(chǎn)的企業(yè),比如我們是B企業(yè),A企業(yè)是客戶也是原料供應商,A企業(yè)把原材料賣給我,我們生產(chǎn)好產(chǎn)品再賣給A, 由于我們?nèi)耸植粔?,會讓別的C加工單位幫我們代加工,也是我們再把原材料按A企業(yè)的價格賣給C單位,C生產(chǎn)好再賣給我們,那么我方賣出的原材料怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,我們現(xiàn)在要承接一個房地產(chǎn)公司的項目,他們的商鋪要委托給我們來進行管理,也就是我們出租收租金,我們目前是小規(guī)模服務企業(yè),有沒有必要換成個體工商戶來進行管理。個體戶180萬免增值稅,也沒有所得稅
老師你好!本企業(yè)為一般納稅人,供應商是小規(guī)模納稅人,原來供貨開專用發(fā)票,2022年小規(guī)模納稅人4月份開始,對方要給我們開普票,為了不交增值稅,問我們企業(yè)可以不,本企業(yè)怎么考慮這個問題對我們企業(yè)有利
老師好,我們企業(yè)從產(chǎn)權(quán)方租的商業(yè)樓,再招商給商戶,每年收商戶A80萬房租,請問我們企業(yè)該怎么交稅呢?我們單位是小規(guī)模納稅人
老師 我們公司租了一塊商業(yè)中心,里面有很多門面,然后拿來租給比如像肯德雞或者其他的商戶,然后我們就收租,這個賬應該怎么做呢,屬于什么行業(yè)呀,這個商業(yè)中心我們是注冊的兩個公司來運轉(zhuǎn)的,一個小規(guī)模一個一般納稅人。
老師好,匯算清繳有營業(yè)外支出,納稅調(diào)增部分還要填一次嗎
社保增減員怎么操作?具體步驟是什么?
沒收到成本票暫估成本費入第一個季度成本,合同約定要九月份給開票,現(xiàn)在注銷公司工商影響九月份收票嗎?
那我3月份賬上因為費用不夠,所以 支付工資,分錄為: 借:管理費用-工資 2萬 貸:其他應收款-個人借款-某人 2萬,, 這種沒走銀行流水的工資發(fā)放, 還要申報個稅工資嗎?要是申報是在所屬期為3月的個稅中申報嗎?望老師明確回復時間
老師,銀行付款保險費,但是無票,納稅調(diào)增嗎
匯算清繳應付職工薪酬要計提的我要調(diào)整要看今年的3月份還是去年的12低
老師,請問公司全年的海關(guān)進出口數(shù)據(jù)怎么查?(銀行要截圖)
老師,關(guān)于固定資產(chǎn)折舊,2024年補計提了2023年的制造費用—折舊費,現(xiàn)在我匯算清繳需要填寫固定資產(chǎn)本年折舊費,這個是只填寫我2024年的折舊費,還是需要加上我補計提2023年的折舊費
固定資產(chǎn),中級跟初級他暫估入賬的價格,是不是還是估價不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進項稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認證并入賬),會計分錄怎么做?應該下個月上游公司才能變正常,到時稅局同意進項稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
請問老師,我們給商戶開發(fā)票,出現(xiàn)租賃字樣可以嗎?租賃的話,稅率是不是不一樣?
?你好1.? ? ?可以 出現(xiàn)的; 可以的; 按5%? ?來開票? ?