你好,學(xué)員,稍等一下的

甲公司是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),為增值群一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。本年1月10日開(kāi)工建設(shè)一個(gè)住宅項(xiàng)目,本年1 月15 日全部竣工決算。甲公司開(kāi)發(fā)成本明細(xì)賬中土地價(jià)款為10 900 萬(wàn)元(能提供財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的財(cái)政票據(jù)),土地面積為15 000平方米,可供銷(xiāo)售的建筑面積為40000平方米。本年11月甲公司的銷(xiāo)售收人為30 000 萬(wàn)元,銷(xiāo)售建筑面積為18 000 平方米。要求,對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
甲公司是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),為增值稅一般納稅人,2016年6月1日開(kāi)工建設(shè)某住宅小區(qū),至2019年8月31日全部竣工決算。甲公司按一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。開(kāi)發(fā)成本中地價(jià)款為10000萬(wàn)元,土地面積為15000平方米,可供銷(xiāo)售的建筑面積為40000平方米。2019年9月甲公司銷(xiāo)售收入為29000萬(wàn)元,銷(xiāo)售建筑面積為21800平方米。要求:對(duì)甲公司上述銷(xiāo)項(xiàng)稅額的抵減進(jìn)行賬務(wù)處理
甲公司是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),為增值稅一般納稅人。2016年6月1日甲公司開(kāi)工建設(shè)某住宅小區(qū),至2019 年8月31 日全部竣工決算。甲公司按一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。開(kāi)發(fā)成本中地價(jià)款為10000 萬(wàn)元,土地面積為15000 平方米,可供銷(xiāo)售的建筑面積為40000 平方米。2019 年 9 月甲公司銷(xiāo)售收入為 29 000 萬(wàn)元,銷(xiāo)售建筑面積為 21 800 平方米。 要求:對(duì)甲公司銷(xiāo)項(xiàng)稅額的抵減進(jìn)行賬務(wù)處理。
3.甲公司是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。本年1月10日開(kāi)工建設(shè)一個(gè)住宅項(xiàng)目,本年10月15日全部竣工決算。甲公司開(kāi)發(fā)成本明細(xì)賬中土地價(jià)款為10900萬(wàn)元(能提供財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的財(cái)政票據(jù)),土地面積為15000平方米,可供銷(xiāo)售的建筑面積為40000平方米。本年11月甲公司的銷(xiāo)售收入為30000萬(wàn)元,銷(xiāo)售建筑面積為18000平方米。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
甲公司是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。本年1月10日開(kāi)工建設(shè)一個(gè)住宅項(xiàng)目,本年10月15日全部竣工決算。甲公司開(kāi)發(fā)成本明細(xì)賬中土地價(jià)款為10900萬(wàn)元(能提供財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的財(cái)政票據(jù)),土地面積為15000平方米,可供銷(xiāo)售的建筑面積為40000平方米。本年11月甲公司的銷(xiāo)售收入為30000萬(wàn)元,銷(xiāo)售建筑面積為18000平方米。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
26年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候
請(qǐng)問(wèn)跨省辦理外經(jīng)證核銷(xiāo)報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開(kāi)票名稱(chēng)跟我們銷(xiāo)售名稱(chēng)不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說(shuō)必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒(méi)開(kāi)
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買(mǎi)設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類(lèi)消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎

