可以退稅的,可以的。
老師好,我單位是飼料生產(chǎn)企業(yè),免征增值稅的,就是收購魚 加工成魚粉 魚油,自己生產(chǎn)的魚粉 魚油就是免增值稅的 現(xiàn)在單位收購了其他企業(yè)的一部分半成品魚油,在加工后出售,這部分魚油是不是也免增值稅呢?
老師好 我們單位是飼料企業(yè) 進(jìn)項(xiàng)是開收購發(fā)票 單位有一筆出口業(yè)務(wù) 發(fā)票應(yīng)該怎么開具呢?
老師好 我們單位是免交增值稅的飼料企業(yè) 生產(chǎn)的飼料有一筆出口業(yè)務(wù) 進(jìn)項(xiàng)是開的收購單 這種我們這種情況能不能退稅呢?
老師,我司是做成品的,外國客戶想通過我們購買我們從供應(yīng)商買回來無加工的材料,這筆材料還是單獨(dú)出口的,不隨同產(chǎn)品一起。這種情況下,是沒有辦法退稅的,但是我們也是大規(guī)模地銷售配件出去的,不可能不辦理退稅的,要怎樣才能辦理退稅呢
老師,我企業(yè)是一般納稅人資質(zhì),生產(chǎn)飼料的。有這樣一筆業(yè)務(wù):a公司提供所有輔料,我公司出主原料(玉米和豆粕)我們b公司生產(chǎn)出的飼料的重量需要減去輔料重量。最后我們跟他算飼料的金額,是不是根據(jù)扣除輔料后的重量乘以我們的單價(jià)?
員工拿來一張付款截圖來報(bào)銷,這樣做賬對(duì)嗎? 1、 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 2、 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當(dāng)年的白條調(diào)增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復(fù)核人嗎?
稅務(wù)預(yù)警說是2024年有進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報(bào)表嗎?還是說我可以在2025年申報(bào)轉(zhuǎn)出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒交過來也不知道是什么費(fèi)用,沒法入賬,23年也沒入費(fèi)用,24年交過來報(bào)銷一部分,24年銀行付款報(bào)銷的我做什么分錄呢
勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費(fèi)統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個(gè)業(yè)務(wù),問題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問題二:如果是開人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對(duì)政策,請(qǐng)問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎?
老師你好,個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)制度嗎
注冊(cè)資本實(shí)繳驗(yàn)資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個(gè)表怎么填
免稅的 也能退稅嗎?
出口之所以退稅,就是因?yàn)槌隹谑橇愣惵?,同時(shí)鏡像進(jìn)行退。那你這里為什么不能退了,你出口的話一樣可以享受退稅。
進(jìn)項(xiàng)是自己開的收購發(fā)票 怎么退稅
在出口退稅系統(tǒng)里面去申請(qǐng)退。那不管是誰開的票呢,都是屬于你的進(jìn)項(xiàng),那么都是屬于你自己花的錢的,都是可以退的。
收購發(fā)票是我們單位自己開出來的 例如 收15公斤魚 產(chǎn)成品 1公斤魚粉 0.5公斤魚油 這0.5公斤魚油出口了 收購發(fā)票計(jì)算抵扣嗎?
對(duì)的,就按照你的收購金額乘以9%或者是10%。
老師 我在咨詢你一下 我們單位收的別的單位的魚油 收到對(duì)方的增值稅普通發(fā)票是免稅的 這單魚油我們轉(zhuǎn)手給出口了 這種情況還能退稅嗎?
這種不行咯,可以退出的,前提是一定有可以抵扣的。