同學你好 計入專項應付款
老師,我想問一下,浙江有個政策屬于居民生活并且今年上半年收入低于去年50%,可以接受政府每戶2萬元補貼,并指明可放企業(yè)交社保用,請問此款打入銀行可否做營業(yè)外收入,還是掛其他應付款,企業(yè)每月扣養(yǎng)老金時做支出呢!
政府補助資金用于購買固定資產,收到時:借銀行存款,貸:其他應付款-專項款,購買固定資產時:借:固定資產,貸:銀行存款,同時借:其他應付款-專項款,貸:營業(yè)外收入,這樣對嗎?營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅吧,會產生稅會差異嗎:該怎么處理
某公立大學發(fā)放職工工資,扣發(fā)社會保險費110萬元、個人所得稅9萬元后,使用本年財政專戶預算資金,采用財政直接支付方式,支付實發(fā)工資1100萬元。工資費用已于上月末預提。A.借:應付職工薪酬-工資12190000B.借:應付職工薪酬-工資11000000C.貸:財政撥款收入12190000D.貸:財政撥款收入11000000E.貸:事業(yè)收入-財政專戶返還收入12190000F.貸:事業(yè)收入-財政專戶返還收入11000000G.貸:其他應付款——社會保險費1100000H.貸:其他應交稅費——應交個人所得稅90000
收到政府補助款,用于支付貸款本金利息,放入資本公積,要交印花稅,放入營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅,有沒有其他科目可以放
老師您好 我收到一筆政府補助 記在營業(yè)外收入 之前公司一直在虧損狀態(tài) 之前沒有收入 成本就沒結轉 現(xiàn)在有營業(yè)外收入 要交企業(yè)所得稅 我可以結轉一部分成本嗎
@董老師,你好,繼續(xù)提問的,謝謝~
計提個稅分錄:借:應付職工薪酬——個稅 貸:應交稅費——應交個人所得稅,支付個稅分錄:借:應交稅費——應交個人所得稅,貸:銀行存款,老師,這是計提和支付個稅的分錄,但是我有一個問題,因為應交稅費——應交個人所得稅的這個科目可以平掉,那應付職工薪酬——個稅,這個科目怎么在賬目中平掉呢?
老師,公司申報工資個稅人數(shù)超過30人,需要交殘保金,我們公司申報了一百五六十個人,面臨交殘保金的問題。這個怎么合理規(guī)避,麻煩老師給提供個方案,具體怎么能操作落地?
?如果說.增長率5% 市場份額第二位到底 算是現(xiàn)金牛還是 痩狗業(yè)務呢
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%,解析下
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%
給員工支出去的備用金隔幾個月才下賬沒事吧 用開的發(fā)票
老師,其他應收款和其他應付款這個科目可以對調,調成我框起來的分錄嗎?
老師您好,感覺老板脾氣大,還看不起財務,是不是老板都是這樣的
老師好,建筑公司存貨科目積壓太多怎么處理
專項應付款,我還銀行本金的時候要沖減短期借款,這個專項應付款就一直掛在賬上,可以嗎
同學你好 這個要轉到資本公積的