您好,收到時(shí):借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-專項(xiàng)款,購(gòu)買固定資產(chǎn)時(shí):借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,同時(shí)借:其他應(yīng)付款-專項(xiàng)款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,;分錄是正確的,需要繳納所得稅的
老師,我們是財(cái)政撥款企業(yè),購(gòu)入購(gòu)買固定資產(chǎn): 借,其他應(yīng)付款 貸,營(yíng)業(yè)外收入 借,銀行存款 貸,營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在19年的計(jì)提折舊分錄應(yīng)該怎么做呢?
政府補(bǔ)助資金用于購(gòu)買固定資產(chǎn),收到時(shí):借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-專項(xiàng)款,購(gòu)買固定資產(chǎn)時(shí):借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,同時(shí)借:其他應(yīng)付款-專項(xiàng)款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣對(duì)嗎?營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅吧,會(huì)產(chǎn)生稅會(huì)差異嗎:該怎么處理
公司收到購(gòu)買設(shè)備的專項(xiàng)應(yīng)付款,會(huì)計(jì)核算分錄這樣做對(duì)嗎?第一:收到資金借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款;第二:采購(gòu)設(shè)備付定金借:專項(xiàng)應(yīng)付貸:銀行存款;第三:設(shè)備入庫(kù)借:固定資產(chǎn)貸:營(yíng)業(yè)外收入
兩年前收到補(bǔ)貼款用于構(gòu)建固定資產(chǎn),但是當(dāng)時(shí)未構(gòu)建,收到的款項(xiàng)計(jì)入了其他應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在購(gòu)入了固定資產(chǎn),該怎么沖減其他應(yīng)付款呢?
賣固定資產(chǎn)分錄 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)清理 貸營(yíng)業(yè)外收入 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 這一步,會(huì)計(jì)貸的其他業(yè)務(wù)收入,分錄對(duì)嗎
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對(duì)標(biāo)賬戶,怎么建賬
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增稅,申報(bào)增時(shí)填在什么位置?
老師你好,明細(xì)賬可以推出科目余額表嗎
老師小規(guī)模公司要升為一般納稅人公司,之前合同開的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合同金額未開完,申為一般納稅人后還能開3個(gè)點(diǎn)票嗎?
砍伐樹木的人工費(fèi),貨物名稱怎么開
我們從甲公司采購(gòu)貨物A賣給乙公司, 給丙公司簽訂合同關(guān)于貨物A的技術(shù)服務(wù),丙給我們公司開具研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票入什么科目?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用
那需要確認(rèn)所得稅資產(chǎn)嗎,這個(gè)帳務(wù)處理不太懂
您好,這個(gè)不需要確認(rèn)的呢