同學(xué)你好,先進(jìn)行印花稅的稅源采集,滿足小微企業(yè)的條件,生成申報(bào)變會(huì)自動(dòng)減半征收的
老師,我是一般人,小微企業(yè)減免印花稅減半征收,電子稅務(wù)局為什么申報(bào)不了?
老師,小微企業(yè)一般納稅人印花稅21年怎么收的,沒(méi)有減半吧,22年小微企業(yè)一般納稅的印花稅是不是減半征收
老師我們是一般納稅人,小微企業(yè)附加稅和印花稅是不是減半征收
一般納稅人,小型微利企業(yè),印花稅減半征收? 申報(bào)印花稅時(shí),減免性質(zhì)和項(xiàng)目名稱是什么? 印花稅申報(bào)改了之后,對(duì)方書(shū)立人名稱必須填寫(xiě)嗎?
老師我們是一般納稅人小型微利企業(yè),為什么報(bào)印花稅借款合同稅額只減免了一半,之前是可以全額抵減的,
你知道,之前別人報(bào)個(gè)稅,報(bào)錯(cuò)了,我現(xiàn)在重新取消之前的,我現(xiàn)在怎么報(bào)之前的呢
您好,老師我想請(qǐng)教一下,我們公司是新公司A,借用其中一個(gè)大股東的另一個(gè)公司稱為B招標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目,用B公司和對(duì)方C簽了合同,但是實(shí)質(zhì)是我們新公司A經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開(kāi)發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)?B公司能不能擬個(gè)合同原價(jià)轉(zhuǎn)租打包給A,這個(gè)有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)可以稅前扣除嗎?
電子稅務(wù)局發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)是簽收發(fā)票的做入賬標(biāo)識(shí)還是做賬的做入賬標(biāo)識(shí)
我們公司的車在保險(xiǎn)公司交車險(xiǎn)的時(shí)候,保險(xiǎn)公司代扣了車船稅,但是這個(gè)車船稅完稅憑證我找誰(shuí)開(kāi)呀?
老師,您好!麻煩提供一個(gè)民辦高校教職工探親費(fèi)的報(bào)銷制度,謝謝!
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個(gè)公司工資做成0,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)是不是我得調(diào)今年第2季度的報(bào)表
老師,你好,我們五月申報(bào)四月個(gè)稅,但是四月發(fā)了一到三個(gè)月工資,其中一個(gè)人一月份工資需要交個(gè)稅,但是2月份已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了,而且這個(gè)人一月份工資還分月發(fā)了兩次,那我們申報(bào)四月份個(gè)稅,是不是需要把這個(gè)人一月份工資除去,
老師,我想咨詢一下就業(yè)實(shí)操問(wèn)題,入職一家圖書(shū)行業(yè)的公司,之前是傳統(tǒng)的線下銷售,現(xiàn)在也有線上的銷售了,公司的庫(kù)存沒(méi)有管理,公司有好幾個(gè)主體,財(cái)務(wù)部 銷售部以及電商部都是獨(dú)立的,數(shù)據(jù)部閉環(huán)連通,之前也沒(méi)有做過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表分析數(shù)據(jù),入職之后我該如何開(kāi)展工作?
老師好,24年1月做了服務(wù)開(kāi)了服務(wù)費(fèi)5000發(fā)票,金蝶賬上一直掛著的是預(yù)收賬款5000,這種情況如何調(diào)整賬務(wù)呢?
采集的時(shí)候不用填減免性質(zhì)代碼那里嗎?
采集不用填,在你申報(bào)的時(shí)候,有個(gè)減免明細(xì)表,這個(gè)表會(huì)自動(dòng)減免
是說(shuō)一般納稅人,只要符合小微,也能減半征收印花稅和城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加了嗎?
是這樣的哈,今年新增加的小微企業(yè)、個(gè)體戶
老師,我是按次申報(bào)印花稅,稅款所屬期是寫(xiě)申報(bào)印花稅的當(dāng)天嗎?
規(guī)定是合同上的日期