您好 本年未分配利潤余額顯示在貸方 是正常的啊 為啥要調(diào)減到借方?

老師,我去年有2比分錄, 借管理費(fèi),貸銀行, 借銀行,貸管理費(fèi),貸方管理費(fèi)沒用借方負(fù)號(hào)表示,導(dǎo)致年末未分配利潤不對,我現(xiàn)在調(diào)整怎么寫分錄呢?
老師,我21年調(diào)整了20年的賬,進(jìn)入了貸未分配利潤,那我在21年12月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候的要怎么做分錄,12月底本年利潤的貸方有余額,利潤分配的借方也有余額
你好老師,以前年度的財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息做到貸方了,但是,財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用方面取數(shù)直接統(tǒng)計(jì)借方發(fā)生額,對于貸方發(fā)生額未計(jì)入利潤表的財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目中,導(dǎo)致當(dāng)期利息收入未納入利潤表的利潤總額當(dāng)中,但實(shí)質(zhì)上,財(cái)務(wù)系統(tǒng)的本年利潤已經(jīng)核算了該利息收入,即利潤表錯(cuò)誤,本年利潤科目正確,現(xiàn)在該如何調(diào)整
老師,有無財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)不同,本年未分配利潤余額顯示在貸方,如何調(diào)節(jié)到借方。分錄怎么寫
請教一下,去年的本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了同時(shí)利潤分配也忘記計(jì)提盈余公積了,金蝶迷你版軟件自動(dòng)把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配今年的期初數(shù)據(jù)并且沒有分錄,但是這個(gè)期初利潤分配數(shù)據(jù)我怎么調(diào)整和去計(jì)提盈余公積呢? 正常情況是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤有利潤的情況下,借:本年利潤50W(假設(shè)50W)貸:利潤分配-未分配利潤50W,同時(shí)計(jì)提盈余公積時(shí),借:利潤分配-未分配利潤15W 貸方:盈余公積-法定盈余公斤5W 盈余公積-任意盈余公積10W(假設(shè)10W) 現(xiàn)在我科目余額只顯示個(gè)利潤分配-未分配利潤35W,盈余公積不體現(xiàn)出來,怎么調(diào)整呢?
你好老師,公司現(xiàn)在是小規(guī)模一人有限公司,想變更成一般人公司和變更法人,可以嗎,需要怎么辦理,先辦理哪個(gè),能在網(wǎng)上辦理嗎?
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營業(yè)收入?
勞務(wù)?比如說是對方教授去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票,然后比如說3000元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬,稅率是440元,他實(shí)際到手是2560?那么這個(gè)440可以我們寵物協(xié)會(huì)出這個(gè)稅率嗎?還是給對方教師3000元,
老師你好,勞務(wù)公司未繳納工傷險(xiǎn),發(fā)生工傷賠償時(shí)賬務(wù)上如何處理?
想要一份建設(shè)工程竣工決算書模板
分公司不獨(dú)立核算的,分公司員工的報(bào)銷可以從總公司的公賬報(bào)嗎
老師,無工會(huì)組織,單位有兩個(gè)賬戶,需要把主賬戶的一部分錢提取轉(zhuǎn)入另一個(gè)賬戶,用于工會(huì)支出,分錄怎么做?謝謝
老師你好,公司用的純凈水計(jì)入什么科目?
比方說我現(xiàn)在收到一張勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,需要企業(yè)代扣代繳個(gè)稅。是今天剛開出來的。那么是不是今天就可以在電腦上面代扣代繳了,還是要到次月?
老師,請問一下,如果員工是計(jì)件工資的話, 上班時(shí)間超過法定時(shí)間會(huì)不會(huì)不合理


我們是中途建賬的,接回來的科目余額表未分配利潤在借方的
他給我們的未分配利潤是在借方
應(yīng)該是虧損了,
科目余額表未分配利潤在借方 是虧損了?? 您要調(diào)整到貸方負(fù)數(shù)嗎