你好,去年的都已經(jīng)結(jié)賬了,這個不對也就過了,沒有關系的
老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費用—開辦費 160 貸:銀行存款 160 借:管理費用—開辦費 290 貸:銀行存款 290 借:管理費用一負450 貸:應交稅費一450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,要怎么改
老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費用—開辦費 160 貸:銀行存款 160 借:管理費用—開辦費 290 貸:銀行存款 290 借:管理費用一 負450 貸:應交稅費一 450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,已經(jīng)跨年了要怎么改
老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費用—開辦費 160 貸:銀行存款 160 借:管理費用—開辦費 290 貸:銀行存款 290 【借:管理費用 負450 貸:應交稅費 450】 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,跨年了要怎么改
老師,我去年有2比分錄, 借管理費,貸銀行, 借銀行,貸管理費,貸方管理費沒用借方負號表示,導致年末未分配利潤不對,我現(xiàn)在調(diào)整怎么寫分錄呢?
老師,您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工資憑證,21年我把其他應付-代扣社保 (貸方)做到了管理費用 (借方負數(shù)),使得年底我的其他應付-代扣社保有借方余額2萬,調(diào)在22年底, 做憑證借管理費用20000, 貸其他應付代扣社保20000,,借以前年度損益調(diào)整2萬,貸管理費用2萬,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,可以嗎
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務系統(tǒng)財務報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務人)、乙方(原債權人)、丙方(債權受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務,乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務,又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛鄠鶆涨鍍攨f(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務風險嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
微信掃碼加老師開通會員
今年審計的時候,要我今年調(diào)整,不然明年還是不對
怎么會影響第二年呢?根本不可能的,本年利潤是本年,怎么會影向呢
哦哦,原來這樣啊,謝謝老師
么有關系的,不用去管了
好的好的
?不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝