你好 ;? ? ? ?這些金額小的話 。? ?你看總的金額? 。 是否是多繳納還是少繳納了 。 對(duì)應(yīng)的去沖這個(gè)印花稅分錄就行了。? ?
老師,如果申報(bào)印花稅時(shí)所屬期錯(cuò)了,7月份繳納了132.3元,6月份繳納了86.9元,更正申報(bào)后,9月份補(bǔ)繳45.4元,7月份繳納的132.3元退回公司賬戶,9月份月份重新繳納86.9元,之前的印花稅分錄都是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 那我申報(bào)更正后的做賬分錄要怎么調(diào)整?
2022年的4月實(shí)收資本印花稅未報(bào),在2023年5月更正申報(bào)了,在今年5月申報(bào)匯算清繳的時(shí)候要不要報(bào)年報(bào)的時(shí)候調(diào)整利潤(rùn)表? 1.之后憑證補(bǔ)2022年5 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 2.2023年繳納印花稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
您好老師,我們公司3月份繳納公司注冊(cè)資本的印花稅1250元當(dāng)時(shí)做賬分錄的時(shí)候 借:稅金及附加——1250元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅——1250 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅——1250 貸:銀行存款——1250 6月份這筆錢稅務(wù)局退到公司賬號(hào)這個(gè)怎么分錄
老師,9月份交的印花稅2525元,當(dāng)時(shí)的分錄是:借:稅金及附加-印花稅2525,貸:銀行存款2525,現(xiàn)在11月份退回多繳的印花稅:1262.5元,分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我 23.12 月記賬 計(jì)提 印花稅 借 稅金及附加 印花稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 但是多計(jì)提了 1000 元 24.1 月份的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬更正?已經(jīng)報(bào)完稅繳款了
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
那如果少繳納。印花稅分錄是怎么做?
?你好 少繳納 ;? ?那么? 補(bǔ)計(jì)提? ?借稅金及附加-印花稅貸銀行存款。 直接補(bǔ)做了? ?