你好,你看一下具體的哪個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。
老師,請問預(yù)付賬款在資產(chǎn)負(fù)債表里面是負(fù)數(shù)怎么回事?
老師好,請問,應(yīng)付職工薪酬年底資產(chǎn)負(fù)債表上面是負(fù)數(shù),是怎么回事,該怎么處理呢?是哪里出了問題
老師 資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)怎么辦
資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù),這是怎么回事
老師 請問負(fù)債表里面 資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù) 怎么回事?
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
走三方協(xié)議代收了一筆錢 沒有收入
你好,那你當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
做的是其他應(yīng)收款的嗎?
對呀 目前沒辦法銷賬 只能先掛賬了
你好,你把它充分利到其他應(yīng)付款里面。
你的意思是不放在其他應(yīng)收款 放到其他應(yīng)付款里面? 這樣的話 負(fù)數(shù)不變吧
對的,是的,本來在其他應(yīng)收款是一個(gè)負(fù)數(shù),你放到其他應(yīng)付款,它就是一個(gè)正數(shù)。
那這樣的話 科目在貸方 不是表示的是負(fù)債嗎?
本來就是的,你提前收了人家的錢,不是負(fù)債。
老師 這筆錢是另外一家公司開票出去的 本來就是改收的 但是另外一個(gè)公司 股東之間出現(xiàn)糾紛 我們就選擇了三方協(xié)議 讓這家公司收錢了
你好,那你是提前收了錢,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,然后支付出去在做相反的。
你先提前收了人家的錢,屬于負(fù)債,如果本來就應(yīng)該收的,你之前掛帳了嘛,掛哪個(gè)科目。