同學(xué)你好,發(fā)的比計提的多,如果少計提就補計提
老師好,請問,應(yīng)付職工薪酬年底資產(chǎn)負(fù)債表上面是負(fù)數(shù),是怎么回事,該怎么處理呢?是哪里出了問題
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)付職工薪酬年初數(shù)和年末數(shù)一樣是什么問題呀
你好老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)是什么問題
你好老師 我們資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)怎么回事呢?
您好老師 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù) 是怎么回事呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
請問老師,商貿(mào)企業(yè),貨賣出去了,但是供應(yīng)商的票沒開過來,我這個月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?
每個月記賬憑證有好幾百號。打印紙質(zhì)出來需要幾百頁,請問現(xiàn)在可否保存excel文檔的,不打印紙檔的?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,運輸途中發(fā)生一件脫冷酸奶,報廢,進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)出嗎?如何做會計分錄
這個查賬,該怎么查呢
看應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)賬
哦哦,好的,謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)