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老師,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷的分錄對(duì)著沒?

老師,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷的分錄對(duì)著沒?
2022-10-24 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-24 08:48

您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶1869 追問 2022-10-24 08:52

那意思這個(gè)做的不對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 08:54

是的 要修改跟我的一樣

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快賬用戶1869 追問 2022-10-24 08:55

一般納稅人是按照月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 08:56

一般是年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn) 有的單位每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶1869 追問 2022-10-24 08:59

待認(rèn)證不用結(jié)轉(zhuǎn)吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 09:02

待認(rèn)證不用結(jié)轉(zhuǎn)的哈

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快賬用戶1869 追問 2022-10-24 09:02

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-24 09:02

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-10-24
您好 這樣寫分錄可以的
2021-08-12
你好,左邊的這個(gè)正確。
2024-03-19
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅不用專門結(jié)轉(zhuǎn),有余額。企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自"應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目轉(zhuǎn)入"未交增值稅"明細(xì)科目 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅
2021-10-03
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-12-21
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