上午好親!含稅金額20000是含了運(yùn)費(fèi)和貨物價(jià)款了是嗎
老師,就是那個(gè)稅負(fù)的問(wèn)題我沒(méi)太弄明白,外帳倒推中,利潤(rùn)率=稅負(fù)/稅率,這個(gè)稅率怎么確定呢,就是一個(gè)工業(yè)企業(yè)吧,它一般有差旅費(fèi),它是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的3%.9%的,它進(jìn)貨有貨物的進(jìn)項(xiàng)是13%,它有進(jìn)項(xiàng)運(yùn)費(fèi)13%.房租發(fā)票是9%,它購(gòu)進(jìn)有百度服務(wù)稅率3%。它賣貨稅率13% 賣貨有運(yùn)輸發(fā)票9%,。這個(gè)應(yīng)該怎么算稅負(fù)呢?所得稅稅負(fù)就是它主業(yè)的稅負(fù)嗎,所得稅稅率也是主業(yè)的稅率嗎?
水泥的稅率是13%,運(yùn)費(fèi)的稅率是9%,開(kāi)水泥專票含稅單價(jià)是129元一噸,不含稅進(jìn)價(jià)63元一噸,運(yùn)費(fèi)是含稅單價(jià)是68元,老板問(wèn)這些簽合同夠本不,我應(yīng)該怎樣算
計(jì)算器第一小問(wèn)運(yùn)輸費(fèi)用每輛2260元。計(jì)算銷項(xiàng)稅額時(shí),為何采用的稅率為13%。 如何區(qū)分運(yùn)輸費(fèi)用的稅率是9還是13
你好,請(qǐng)問(wèn)含稅金額19000,本來(lái)應(yīng)該開(kāi)百分之17稅率的,現(xiàn)在只能開(kāi)百分之13了,那么算出稅率差是649.57后,要開(kāi)的含稅發(fā)票是19000還是要減去稅率差后的金額呢
您好老師:購(gòu)進(jìn)的貨物是含稅價(jià)98元13的稅率買入,賣出時(shí)需要支付的運(yùn)輸費(fèi)是9的稅率,再98元的基礎(chǔ)上需要加多錢?這樣的問(wèn)題如何計(jì)算?
應(yīng)收賬款。壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提和核銷,賬務(wù)處理具體怎么做?
實(shí)際營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-168367.49元,預(yù)算-2407798.13元,預(yù)算達(dá)成率多少
2021年收到的專票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對(duì)方還能沖紅嗎?這對(duì)我們公司有什么影響嗎?
老師 我想問(wèn)一下 因?yàn)槲覀児镜墓e金是員工自愿要求交 那相當(dāng)于沒(méi)有公司部分要交的話 我做賬的時(shí)候賬務(wù)處理是要怎么做呢
一個(gè)煮播帶貨服務(wù)費(fèi)是銷售額的20%,這個(gè)要這么能入賬?
傭金與推廣費(fèi)的區(qū)別是什么?在哪個(gè)行業(yè)有特殊?
老師好,我們有一個(gè)這樣的情況,就是報(bào)關(guān)單上的成交方式是C&F但業(yè)務(wù)員在報(bào)關(guān)單填制時(shí),忘記把運(yùn)費(fèi)2200也加到貨值12000里了,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況開(kāi)出口發(fā)票怎么辦?都說(shuō)以FOB確認(rèn)收入,但是這個(gè)我們?nèi)绻訤OB確認(rèn)收入的話,就少了2200元,如果以12000元確認(rèn)收入,就又多了2200元,這個(gè)多的應(yīng)該怎么處理比較好?
有做賬的財(cái)務(wù)軟件還需要建立客戶往來(lái)款表格嗎?
老師你好 請(qǐng)問(wèn)添加開(kāi)票員是怎么操作的?
鑒定咨詢服務(wù)費(fèi)評(píng)級(jí)服務(wù)費(fèi),怎么寫分錄?
我就是想知道 9的稅率跟13的稅率中間這點(diǎn)差該怎么算 對(duì)方才能要這票
咱先把含稅金額剝離增值稅,換算成不含稅價(jià),不含稅價(jià)=含稅/1.13,用不含稅價(jià)×0.04,就是4的稅率差差價(jià)
不是 是含稅價(jià)20000的情況下 原先9的稅率現(xiàn)在要開(kāi)13的稅率 我要知道這中間補(bǔ)差價(jià)是多少
我清楚了這個(gè)關(guān)系了親!原不含稅價(jià)=20000/1.09=18348.62。需要補(bǔ)差4個(gè)點(diǎn)=18348.62*0.04=733.94。含稅13%的價(jià)格是20733.94