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老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅進項稅,分錄這樣,對了沒呢?

老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅進項稅,分錄這樣,對了沒呢?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅進項稅,分錄這樣,對了沒呢?
2021-08-12 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-12 15:30

您好 這樣寫分錄可以的

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您好 這樣寫分錄可以的
2021-08-12
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-10-16
你好,進項稅額大于銷項稅額時,借應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022-09-02
你好; 月末分別去結(jié)轉(zhuǎn)就行了 ;1.??2月做那么借 銷項稅350 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅300;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50? ?;? 3月做:如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 160; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸進項稅180;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅20貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20
2023-04-03
同學你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2024-02-28
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