您好,這個您可以先增加一下看看能否增加成功
老師 我們電子稅務局稅費種認定 印花稅-倉儲保管 申報的時候那表會有倉儲保管0購銷合同(真實數(shù)據(jù)),但是這個月申報印花稅的時候因為不是報表合并了嗎,我們報印花稅只有認定的倉儲保管這一項,不能增加稅目(但是我們實際業(yè)務是購銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項稅目 把倉儲保管改成了購銷合同 然后正常申報購銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉儲保管沒有申報,為啥啊
老師 我們電子稅務局稅費種認定 印花稅-倉儲保管 申報的時候那表會有倉儲保管0購銷合同(真實數(shù)據(jù)),但是這個月申報印花稅的時候因為不是報表合并了嗎,我們報印花稅只有認定的倉儲保管這一項,不能增加稅目(但是我們實際業(yè)務是購銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項稅目 把倉儲保管改成了購銷合同 然后正常申報購銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉儲保管沒有申報,為啥啊
小微企業(yè),主要批發(fā)零售醫(yī)療器械,之前幾個月都是開的13個點的增值稅發(fā)票。這個月我們幫助客戶發(fā)貨,包裝及售后,客戶給我們服務費,需要我們開發(fā)票,我問了稅務局,她說先在電子稅務局一證一碼中增加附行業(yè),我看里面的明細分類,不知道選哪個行業(yè)?還有讓核定稅種,稅種寫服務費?
老師好,我看電子稅務局里,印花稅核定的買賣合同,我現(xiàn)在有貨車保險,倉儲服務費,是我直接在報稅系統(tǒng)里添加稅源,還是需要去稅務增加?
老師你好,我公司是小規(guī)模,有租屋出租,固定收取租客水費80元,但是增值稅季報時這80元的發(fā)票讀取不成功,我需要在認定那里增加稅費,那個子征稅目是自來水還是什么,我看到我們的開票軟件稅收分類是物業(yè)管理服務,但是增值稅增加時有個子征稅目不知選哪個?
預收帳款帳戶期初貸方余額為18000元,本期貸方發(fā)生額為16000元,本期借方發(fā)生額為24000元,該帳戶期末余額為(A借方10000元B借方26000元C貸方10000元0貸方26000元
老師,請問在建期間購買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計入什么科目
老師,個體工商戶開機械租賃的發(fā)票,合同里注明操作員歸個體戶負責,這樣發(fā)票的稅率應該是多少
經(jīng)紀代理服務訂機票開發(fā)票需不需要備注
企業(yè)征信從哪里查,步驟是什么?需要提供哪些資料
企業(yè)納稅證明從哪里下載
董孝彬老師,您好!續(xù)前問--申報表的自動獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報表,我的長投的一個期末余額也會有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個體戶變更經(jīng)營者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費、保險費、車船稅等,這些費用,匯算清繳在期間費用明細表里,一般填寫哪個欄目比較好?
2024年暫估了48萬,2025年回來發(fā)票100萬(暫估少了),企業(yè)會計準則,2025年如何做賬務處理 每個月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費用-48貸應付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當期比較簡單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應交進2應付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當于25去年沒有暫估 應交
可以增加
如果可以增加的話,你直接增加就可以。
老師,商超服務費,屬于哪個稅目?
印花稅按什么交?
抱歉,這個我不太確定屬于哪個。
老師,我們單位租的冷庫,然后再租給別人,幫他們出入庫,開進來的發(fā)票稅率是3,我們開出去的稅率是6,這應該怎么處理呢
對方是小規(guī)模納稅人稅率是3%
對方是一般納稅人,說是有什么優(yōu)惠?我的賬就正常做是嗎?需要考慮稅率差額嗎
不需要在正常做賬就行了