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公司員工因產(chǎn)假無法上班沒有工資,社保全部自己承擔(dān),掛其他應(yīng)付款,應(yīng)該如何做分錄?是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款個(gè)人嗎?我司是先繳納社保然后從工資里扣除

2022-10-24 07:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-24 07:53

你好,這樣不行的,公司部分要繳交, 個(gè)人, 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款--個(gè)人社保

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快賬用戶1115 追問 2022-10-24 07:55

休產(chǎn)假的話公司部分是公司承擔(dān)的吧,員工就承擔(dān)個(gè)人部分就可以了對吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 07:55

由個(gè)人承擔(dān)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到個(gè)人欠款, 借:其他應(yīng)收款--個(gè)人欠款 貸:管理費(fèi)用

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快賬用戶1115 追問 2022-10-24 08:00

您的意思是如果員工承擔(dān)公司部分是 借:管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款——個(gè)人社保 員工承擔(dān)自己部分結(jié)轉(zhuǎn)到個(gè)人欠款是 借:其他應(yīng)收款——個(gè)人欠款 貸:管理費(fèi)用 是這樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 08:00

你好,是的,是這樣處理

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快賬用戶1115 追問 2022-10-24 08:02

那員工承擔(dān)自己部分結(jié)轉(zhuǎn)到個(gè)人欠款用的科目是其他應(yīng)付款該怎么做分錄呢?是 借:其他應(yīng)付款—個(gè)人欠款 貸:管理費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 08:04

你好,這個(gè)其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,繳交時(shí),借其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,貸銀行存款

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快賬用戶1115 追問 2022-10-24 08:08

就是用了其他應(yīng)付款這個(gè)科目最后就轉(zhuǎn)平了,相當(dāng)于白掛了是吧?

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快賬用戶1115 追問 2022-10-24 08:09

主要是我家之前調(diào)整了領(lǐng)導(dǎo)就不讓用其他應(yīng)收款這個(gè)科目,都放到了其他應(yīng)付款里面核算了

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齊紅老師 解答 2022-10-24 08:12

你好,這個(gè)最后要繳稅就平了,也不是白掛

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快賬用戶1115 追問 2022-10-24 08:13

好的老師我明白了,謝謝您

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齊紅老師 解答 2022-10-24 08:52

祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,五星評分

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你好,這樣不行的,公司部分要繳交, 個(gè)人, 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款--個(gè)人社保
2022-10-24
?您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ?2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? ?3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? ?4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-12-15
同學(xué)你好。 少了一步。個(gè)人部分也要計(jì)入費(fèi)用科目的。 否則,應(yīng)付職工薪酬科目不平, 你可以這樣做分錄。
2025-03-29
同學(xué),你好 是可以的
2025-05-12
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 就是這樣做的
2021-10-25
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