你好,這樣不行的,公司部分要繳交, 個(gè)人, 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款--個(gè)人社保
老師,我們公司是先替員工繳納個(gè)人承擔(dān)的社保部分,然后次月發(fā)放本月工資,我是這樣做分錄的,第1步先計(jì)提本月工資分錄,管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,第2步發(fā)放工資,應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款或,其他應(yīng)付款,社保個(gè)人部分,第三部分,其他應(yīng)付款,貸銀行存款,老師,我這樣做對嗎?這里面沒有單位部分,只是個(gè)人部分的社保
公司員工因產(chǎn)假無法上班沒有工資,社保全部自己承擔(dān),掛其他應(yīng)付款,應(yīng)該如何做分錄?是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款個(gè)人嗎?我司是先繳納社保然后從工資里扣除
請問一下1、計(jì)提工資社保公積金(單位承擔(dān)部分)時(shí),會計(jì)分錄是不是,借管理費(fèi)用-辦公室員工工資,社保,公積金;借銷售費(fèi)用-辦公室員工工資,社保,公積金;貸應(yīng)付職工薪酬-員工工資,社保,公積金,2、實(shí)際發(fā)放工資和繳納社保時(shí),1)發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬-員工工資,貸銀行存款,其他應(yīng)收款-公積金,社保,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅;2)上繳社保時(shí),借應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金(單位承擔(dān)部分),借其他應(yīng)收款-社保、公積金(個(gè)人池承擔(dān),企業(yè)代扣代繳部分),貸銀行存款?
計(jì)提社保費(fèi)分錄如下: - 計(jì)提企業(yè)承擔(dān)部分:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等(根據(jù)員工所屬部門確定) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) - 計(jì)提個(gè)人承擔(dān)部分(從應(yīng)付職工薪酬中扣除):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 繳納社保費(fèi)分錄如下: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款-社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款
公司給員工報(bào)個(gè)稅的收入是5000,但是扣除社保他應(yīng)到手4500,500是個(gè)人承擔(dān)的社保。但是公司發(fā)工資發(fā)了他5000,這導(dǎo)致公司承擔(dān)了他社保,決定后續(xù)從他工資里扣除,那么公司承擔(dān)他社保,分錄寫借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用社會保險(xiǎn)費(fèi),以后從他工資扣除,分錄寫借管理費(fèi)用—社會保險(xiǎn)費(fèi)可以嗎
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
休產(chǎn)假的話公司部分是公司承擔(dān)的吧,員工就承擔(dān)個(gè)人部分就可以了對吧?
由個(gè)人承擔(dān)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到個(gè)人欠款, 借:其他應(yīng)收款--個(gè)人欠款 貸:管理費(fèi)用
您的意思是如果員工承擔(dān)公司部分是 借:管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款——個(gè)人社保 員工承擔(dān)自己部分結(jié)轉(zhuǎn)到個(gè)人欠款是 借:其他應(yīng)收款——個(gè)人欠款 貸:管理費(fèi)用 是這樣的嗎?
你好,是的,是這樣處理
那員工承擔(dān)自己部分結(jié)轉(zhuǎn)到個(gè)人欠款用的科目是其他應(yīng)付款該怎么做分錄呢?是 借:其他應(yīng)付款—個(gè)人欠款 貸:管理費(fèi)用嗎?
你好,這個(gè)其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,繳交時(shí),借其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,貸銀行存款
就是用了其他應(yīng)付款這個(gè)科目最后就轉(zhuǎn)平了,相當(dāng)于白掛了是吧?
主要是我家之前調(diào)整了領(lǐng)導(dǎo)就不讓用其他應(yīng)收款這個(gè)科目,都放到了其他應(yīng)付款里面核算了
你好,這個(gè)最后要繳稅就平了,也不是白掛
好的老師我明白了,謝謝您
祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,五星評分