同學(xué); 你想問的是預(yù)算會(huì)計(jì)的處理是什么嘛?
老師您好:與總包單位的電費(fèi)款是通過其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本核算的,但是發(fā)票上的稅款有0.01元的差額,這個(gè)差額賬務(wù)處理上怎么做,謝謝
你好老師!并入的單位原來都是自收自支的事業(yè)單位,也不報(bào)預(yù)決算,他們的清產(chǎn)核資數(shù)(賬面余額),銜接到新賬后只入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期初數(shù),預(yù)算會(huì)計(jì)期初數(shù)就不記入了,這樣可以嗎?因?yàn)轭A(yù)算會(huì)計(jì)是核算納入預(yù)算管理的收支的,老師這樣可以嗎?他們的期末數(shù)只要不記入預(yù)算會(huì)計(jì)就不會(huì)產(chǎn)生非財(cái)政撥款結(jié)余負(fù)數(shù)了。麻煩老師指點(diǎn),謝謝您啦
你好,學(xué)生上交的課后服務(wù)費(fèi)記其他收入,財(cái)政和預(yù)算收入怎么記賬,謝謝
老師您好,收到上年度的其他資金,預(yù)算收入應(yīng)記什么科目。謝謝!這筆款是上年未付出退回財(cái)政國(guó)庫(kù),2023年財(cái)政重新?lián)芨兜目铐?xiàng)。
老師您好!請(qǐng)教個(gè)問題。行政單位上年購(gòu)建固定資產(chǎn),分批支付,憑證是這樣做的:第一次支付: 借:無形資產(chǎn) 179214 貸:財(cái)政撥款收入 179214 第二次支付: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 14541.5 貸:財(cái)政撥款收入 14541.5 第三次支付: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 90000 貸:財(cái)政撥款收入 90000 預(yù)算會(huì)計(jì)都計(jì) 借:行政支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 今年想把以前的錯(cuò)誤更正過來,該怎么記賬?謝謝了[抱拳][抱拳]
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬(wàn),這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬(wàn)以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項(xiàng)開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的