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老師您好,我還想請(qǐng)教一下,填報(bào)增值稅申報(bào)表,附表三怎么填?現(xiàn)在直接出來(lái)的是這些數(shù)字,需要我額外填什么嗎?服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目是在什么情況下能扣除???我之前一直是不管他的,也不填寫的

老師您好,我還想請(qǐng)教一下,填報(bào)增值稅申報(bào)表,附表三怎么填?現(xiàn)在直接出來(lái)的是這些數(shù)字,需要我額外填什么嗎?服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目是在什么情況下能扣除啊?我之前一直是不管他的,也不填寫的
2020-08-10 19:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-10 19:52

你好,你們開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?

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快賬用戶1240 追問(wèn) 2020-08-10 20:01

我們基本上都是13%的商品,有一點(diǎn)點(diǎn)6%的維修費(fèi)

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齊紅老師 解答 2020-08-10 20:04

你好,維修的稅率是13%。

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齊紅老師 解答 2020-08-10 20:04

你的扣除項(xiàng)目不需要填寫。

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快賬用戶1240 追問(wèn) 2020-08-10 20:07

老師,我們是維修服務(wù)費(fèi),那在什么情況下需要填寫呢

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齊紅老師 解答 2020-08-10 20:11

差額扣除 收入減去成本來(lái)交納增值稅的情況下可以。

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你好,你們開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
2020-08-10
同學(xué)你好 有差額征稅的需要填寫 一般不填寫的
2021-05-18
你好同學(xué),是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,根據(jù)你填報(bào)的所有相關(guān)表格系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的。
2022-02-10
同學(xué),您好!紅色圈起來(lái)的地方需要填寫,本季度開普票免稅,所以減免表也需要填寫,服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)扣除項(xiàng)目,有取得相對(duì)應(yīng)的收入就需要填寫。 希望可以幫到你,可以的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)。
2022-07-05
你好,只要開了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫,如果你是差額交稅的,填寫后面的扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 只需要填寫第一列加稅合計(jì)的收入就可以的。
2022-10-22
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