借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資110 借管理費(fèi)用社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保6 借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸銀行存款106, 應(yīng)交稅費(fèi)、個稅,1 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保3 借應(yīng)付職工薪酬、社保6 其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保3 貸銀行存款

請問,工資應(yīng)發(fā)110元,實(shí)發(fā)106,個稅1,社保個人3,社保公司6,計提的憑證所有項(xiàng)都做到一張憑證怎么做呢?
計算本月工資費(fèi)用,表格分別有應(yīng)付工資、公司社保、公司公積金、個人社保、個人公積金、個稅、和實(shí)發(fā)工資,幫忙做一個會計憑證
前兩天補(bǔ)了2022年-2024年3月的社保 和公積金,是研發(fā)人員,今年賬應(yīng)該怎么做呀? 我想問的問題是:1、去年2023年的個稅和工資表要怎么修改?還需要改嗎? 2、計提社保醫(yī)保 公積金 工資的憑證 怎么做?3、 繳納社保醫(yī)保 公積金 支付工資的憑證 怎么做?4、結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用的憑證怎么做? 5、主要想問問尤其補(bǔ)繳的社保 醫(yī)保 公積金的后續(xù)應(yīng)該怎么做憑證 ?是在2023年計提上呢?還是在2024年計提呢?
樸老師:昨天的問題,我還想問一下,要是有滯納金應(yīng)該怎么做賬呢?怎么計提呢? 昨天的問題: 前兩天補(bǔ)了2022年-2024年3月的社保 和公積金,是研發(fā)人員,今年賬應(yīng)該怎么做呀? 我想問的問題是:1、去年2023年的個稅和工資表要怎么修改?還需要改嗎? 2、計提社保醫(yī)保 公積金 工資的憑證 怎么做?3、 繳納社保醫(yī)保 公積金 支付工資的憑證 怎么做?4、結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用的憑證怎么做? 5、主要想問問尤其補(bǔ)繳的社保 醫(yī)保 公積金的后續(xù)應(yīng)該怎么做憑證 ?是在2023年計提上呢?還是在2024年計提呢?
我們是代理記賬公司,有家企業(yè)幾個月發(fā)一次工資,但是每月都有交社保,每個月都有拿憑證來記賬,每個月都有繳納社保的憑證,幾個月一次發(fā)放工資的憑證,這個情況我是這樣記賬: 收到繳納社保的憑證 借:應(yīng)付職工薪酬-工資300 貸:其他應(yīng)付款-社保(個人部分)300 借:其他應(yīng)付款-社保(個人部分)300 管理費(fèi)用-社保(公司部分)1200 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1200 借:應(yīng)付職工薪酬-社保1200 貸:銀行存款1500 幾個月后收到發(fā)工資的憑證 借:應(yīng)付職工薪酬-工資13800 貸:銀行存款13800 最后補(bǔ)計提工資和個人社保 借:在建工程-工資14100 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資14100 請問這樣子做有沒有問題,有沒有更簡便的方法呢?
系統(tǒng)只有9%的稅率,建安發(fā)票如何開3%的發(fā)票
老師請教下支付員工工資時 借 應(yīng)付職工薪酬工資—5000 貸 銀行存款—5000 然后這筆費(fèi)用因?yàn)橘~戶賬號錯誤被退回來的,是不是退回要這么做賬 借 銀行存款—5000元 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資5000元
老師好,咱學(xué)堂有關(guān)于電商行業(yè)的全盤帳嗎
宣傳費(fèi)和咨詢服務(wù)費(fèi)分別編碼分別是哪個類別
一般納稅人申報增值稅,怎么勾選進(jìn)項(xiàng),稅務(wù)平臺進(jìn)項(xiàng)票都能勾選嗎?是不是把賬上應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)打印出來逐筆勾選
老師,這個三方協(xié)議在哪里下載?
短期融資會導(dǎo)致較低的流動比率和較高的流動性風(fēng)險,怎么理解?
老師,小規(guī)模自產(chǎn)自銷的苗木公司開票的免稅金額計入利潤表的營業(yè)外收入嗎?申報企業(yè)所得稅的時候有提示
老師,我公司給別的企業(yè)加工加糧。會計分錄怎么做?
老師好,請問自然人獨(dú)資企業(yè)開以下發(fā)票品名稅率有問題嗎?如有問題,對方應(yīng)該如何開票?

