你好。在支付社保時(shí)。借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款-社保。發(fā)工資時(shí)借:在建工程,貸:應(yīng)付職工薪酬。借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
老師,有個(gè)問題,社保的計(jì)提與發(fā)放,我看到有兩個(gè)方式,有的人把個(gè)人承擔(dān)的社保放在應(yīng)付職工薪酬里面,有的放在其他應(yīng)該款-個(gè)人社保,哪個(gè)對(duì)。方法1,計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬_社保(公司部分),發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬-社保(個(gè)人+公司),貸銀行存款。個(gè)人部分是在發(fā)放工資的時(shí)候的貸方應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)。第二個(gè)方式,計(jì)提借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬_社保(公司部分),發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬(公司部分),其他應(yīng)收款_個(gè)人社保,貸銀行存款。其他應(yīng)收款-個(gè)人社保在發(fā)放工資時(shí)的貸方也會(huì)出現(xiàn)
老師,請(qǐng)問,當(dāng)月工資下月發(fā)放,當(dāng)月社保當(dāng)月繳納,怎么做分錄?是不是 計(jì)提并繳納當(dāng)月社保, 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)單位部分 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸:銀行存款。 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)
老師,發(fā)工資和交社保,我這樣做賬,正確嗎? 計(jì)提本月工資 借:管理費(fèi)用——員工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——員工工資 計(jì)提和繳納本月社保: 借:管理費(fèi)用——員工社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——員工社保 借:應(yīng)付職工薪酬——員工社保 借:其他應(yīng)收款——員工社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 下個(gè)月發(fā)上月工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款—員工社保(個(gè)人) 貸:銀行存款
老師;應(yīng)發(fā)工資 9500 個(gè)人社保864.54 企業(yè)社保繳納2133.54 沒有個(gè)人所得稅 1.計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用9500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資9500 2. 計(jì)提社保(企業(yè)):借:管理費(fèi)用 2133.54 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2133.54 3.發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 9500 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分)864.54 銀行存款:8635.46 4.上交社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè))2133.54 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)864.54 貸:銀行存款 2998.08 分錄這樣做對(duì)不對(duì)呢?謝謝您
我們是代理記賬公司,有家企業(yè)幾個(gè)月發(fā)一次工資,但是每月都有交社保,每個(gè)月都有拿憑證來記賬,每個(gè)月都有繳納社保的憑證,幾個(gè)月一次發(fā)放工資的憑證,這個(gè)情況我是這樣記賬: 收到繳納社保的憑證 借:應(yīng)付職工薪酬-工資300 貸:其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)300 借:其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)300 管理費(fèi)用-社保(公司部分)1200 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1200 借:應(yīng)付職工薪酬-社保1200 貸:銀行存款1500 幾個(gè)月后收到發(fā)工資的憑證 借:應(yīng)付職工薪酬-工資13800 貸:銀行存款13800 最后補(bǔ)計(jì)提工資和個(gè)人社保 借:在建工程-工資14100 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資14100 請(qǐng)問這樣子做有沒有問題,有沒有更簡(jiǎn)便的方法呢?
老師去年企業(yè)有一部分無票成本要調(diào)增,這部分成本填申報(bào)表哪里
請(qǐng)問,開票名稱和付款名稱不符,可以嘛? 怎么做賬
老師,請(qǐng)問一下餐飲發(fā)票2025年開回來能放入24年嘛?老板說是24年的費(fèi)用。
請(qǐng)問污水處理費(fèi)入什么科目,是否跟水費(fèi)一樣
現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票不用輸入開戶行和地址的嘛
固定資產(chǎn)一次性扣除,有殘值,匯算清繳怎么填? 購(gòu)買固定資產(chǎn)不含稅金額486371.68元 殘值率5% 折舊5年 去年8月購(gòu)買,9月開始折舊 現(xiàn)在是第一年,匯算清繳表怎么填?
你算一下 按照我們目前情況 產(chǎn)品定價(jià)毛利定多少可以實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,老師,這個(gè)怎么算
我們跟客戶簽訂的辦公室租賃合同,其中有給客戶減免。那減免的部分,客戶那邊需要納稅么,這個(gè)減免金額視作客戶的收益么
請(qǐng)問老師題504選C怎么不對(duì)
老師您好。我必須把公司辦稅人員換成我嗎?代賬公司讓換成我,但是我覺得不是必須這樣吧?
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支付社保時(shí)。 借:應(yīng)付職工薪酬。貸:其他應(yīng)付款-社保 借:其他應(yīng)付款-社保。貸:銀行存款 發(fā)工資時(shí)。 借:在建工程。貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬。貸:銀行存款
您沒懂我的意思,這樣每個(gè)月的系統(tǒng)賬戶余額跟銀行賬戶的余額對(duì)不上啊,是要每個(gè)月都對(duì)上的,這家公司是每個(gè)月都交社保每個(gè)月都有銀行回單,幾個(gè)月發(fā)一次工資!按您說的那不是財(cái)務(wù)系統(tǒng)上的銀行賬戶余額每個(gè)月都不需要對(duì)了嗎?
你好。我的意思是: 比如1-3月沒發(fā)工資,只交社保,就做支付社保時(shí)的分錄。這樣銀行余額和網(wǎng)銀是一致的。 4月發(fā)1-3月工資時(shí),再做發(fā)工資的分錄。
如1-3月累計(jì)應(yīng)付工資10000,個(gè)人部分社保2000,單位部分社保3000。 1-3月交社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-單位部分社保3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保? 3000 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 2000 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保? 2000 借:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保2000 ? ? ?應(yīng)付職工薪酬-社保? 3000 貸:銀行存款? 5000 4月發(fā)1-3月工資時(shí): 借:在建工程? 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 借:應(yīng)付職工薪酬-工資7000 貸:銀行存款? 7000