哈哈,下個(gè)月開了發(fā)票,無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù),然后開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
請(qǐng)問(wèn)老師,我本月要申報(bào)上期的增值稅,本月進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),但是上個(gè)月有留底的30萬(wàn)稅額和繳納的未開票稅額117675,請(qǐng)問(wèn)老師我怎么填寫
請(qǐng)問(wèn)一下,我本月有20元的進(jìn)項(xiàng)留抵,但是稅務(wù)要求我把這20元的稅款以未開票收入的形式?jīng)_了,后續(xù)需要開票的時(shí)候再抵扣,這種情況我怎么做賬?
你好,我們六月有一萬(wàn)的留抵稅,七月只有一千的銷項(xiàng)稅,還剩九千的上期留抵,稅務(wù)局的人打電話,讓我們必須用不開票收入來(lái)抵掉上期留底,他們說(shuō)退稅很麻煩,但是我們已經(jīng)申請(qǐng)了不退稅,后期快速消化,說(shuō)我們的合同不完整,我問(wèn)他那我們的抵扣怎么辦,他讓我們下個(gè)月可以少開些銷項(xiàng)票。這是正常的嘛,要按照他們說(shuō)的做嗎,政策不是允許上期留抵嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,我上期進(jìn)項(xiàng)留抵有1000元,本月沒(méi)有銷項(xiàng),但是稅務(wù)要求我把這個(gè)留抵消化掉,就說(shuō)填寫到未開票收入里面,那我下個(gè)月要開票,申報(bào)表又怎么填寫?
老師:請(qǐng)問(wèn)一下進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)偙肀驹落N售額是按發(fā)票金額填寫還是按實(shí)際金額填寫呢,我們本月開票金額里包含了提前確認(rèn)的未開票收入部分,這部分我們前期已報(bào)稅,這個(gè)月要沖掉
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
那我的會(huì)計(jì)分局又應(yīng)該怎么寫呢?本月和下個(gè)月
會(huì)計(jì)分錄
本月借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 次月借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
本月的話我沒(méi)有原始憑證啊
你好,可以沒(méi)有原始憑證的。
哦哦,好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快