您好,這個是不能的,不能申報
老師,因為我調(diào)減了主營業(yè)務(wù)收入,報稅的時候利潤表的本期金額為負(fù)數(shù)了,而且營業(yè)成本也是負(fù)數(shù)。這種可以申報嗎
申報企業(yè)所得稅的時候,營業(yè)成本那一列填利潤表里的哪一列數(shù)字,主營業(yè)務(wù)成本?
請問下老師 就是企業(yè)會計準(zhǔn)則(一般企業(yè))和小企業(yè)會計準(zhǔn)則財務(wù)報表有什么區(qū)別嗎? 這個是我們申請營業(yè)執(zhí)照的時候自己設(shè)定的嗎
申報企業(yè)會計準(zhǔn)則的時候主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)能申報嗎
老師請問下季報時主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)在申報的時候有沒有問題?
收墊付公積金做成了付公積金且有分單位部分和個人部分,要怎么調(diào)整,賬務(wù)已跨年形成往來款
減資后股東的股權(quán)有變化,到?jīng)]有實繳,工商年報時股權(quán)信息那一欄是否要填?
老師我想問一下我們掛靠乙方,乙方開票含稅78萬,不含稅780000/1.09=715596.3303,增值稅是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方讓我們開成本票720000萬,稅負(fù)3.5%,叫開材料是專票13%的稅率和勞務(wù)票普通發(fā)票,專票不含稅加普通發(fā)票含稅72萬,那我們開票一共是72萬十專票稅額一共是76萬不到,那這個差額是什么,我問乙方說和我們沒有關(guān)系,是她們做賬問題,那這個差額我們不是少2萬給我們了嗎,這2是不是包含他家代我們家交的附加稅,印花稅,他說有企業(yè)所得稅說0.88%,還有管理費用1.5%,那包不包含增值稅呀
非上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅?
工商年報截止日期是什么時候?
我們是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是簽的包工包料 開發(fā)票也是 工程服務(wù) 施工費 如果項目結(jié)束差成本票應(yīng)該怎么辦
老師,以個人名義代開了服務(wù)費發(fā)票,個人所得稅是對方代扣呢還是自己去稅局繳納呢?
個體戶開了公戶,零申報后這個錢能轉(zhuǎn)到個人卡上使用嗎?
開稅票時怎樣錄入70幾條項目
老板要升規(guī),請問企業(yè)升規(guī)后有那些好處?
會提交不了嗎
您好,這個提交能提交,但是稅務(wù)肯定會關(guān)注