同學(xué)你好,沒有問題的。
老師你好,我們在電子稅務(wù)系統(tǒng)上申報(bào)季度數(shù)據(jù)的時候,發(fā)現(xiàn)之前申報(bào)的填的數(shù)據(jù)是有問題的(就是資產(chǎn)總額的季初數(shù)有問題),可以直接在第四季度申報(bào)的時候來調(diào)整嗎?
提問:老師好,請問老師,申報(bào)增值稅的時候,本年累計(jì)數(shù)沒有累計(jì)上,上季度只有幾萬塊錢收入,申報(bào)的時候沒有填數(shù)據(jù),這季度申報(bào)完成后才去更正了上季度的數(shù)據(jù),所以這季度申報(bào)的本年累計(jì)數(shù)就少了上季度的幾萬塊錢,但是這季度的稅額申報(bào)是沒有問題的,請問這種情況影響大不大,可以不去更正本季度的本年累計(jì)數(shù)金額嗎
申報(bào)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的時候主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)能申報(bào)嗎
老師,運(yùn)輸公司暫估成本,但是沒有到票,現(xiàn)在紅沖了,報(bào)稅的時候主營業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù),這個有影響嗎
老師請問下季報(bào)時主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)在申報(bào)的時候有沒有問題?
老師,請問,我 6 月份未開票,7 月份申報(bào)了一張未開票收入 9 萬,已經(jīng)抵扣了 9 萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后開來一張紅字通知單單出去,對方說要開 10 萬的紅字通知單,就把我開的 9 萬紅字作廢了,我現(xiàn)在要怎么樣操作才能重新開個 10 萬紅字出去?
如果我的做賬憑證摘要寫的是臨時勞務(wù)費(fèi)是不是要繳納個稅
老師,請問每月月初給上月做賬的時候,已交的上月的增值費(fèi)需要計(jì)提嘛,具體怎么做分錄呀
印花稅 怎么申報(bào)不需要稅務(wù)局核定,按季的話而要核定,按次申報(bào)還需要嗎。按次申報(bào)是怎么回事
員工臨時給公司干活付工資時候應(yīng)該是工資還是勞務(wù)報(bào)酬?臨時工需要繳納社保嗎?
老師 請問下 我們用自己公司做出口 但是對方不從我們公司走賬可以嗎 報(bào)關(guān)是我們幫報(bào)
請問,我們有一個公司從1月一直沒有業(yè)務(wù),請問填季報(bào)所得稅申報(bào)表我都填0可以嗎
老師,保險(xiǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)員勞務(wù)報(bào)酬怎么報(bào)送,比如勞務(wù)費(fèi)是一萬
商標(biāo)使用權(quán)計(jì)入什么科目
稅局沒核定印花稅,報(bào)印花稅是按不含稅的銷售收入申報(bào)嗎?
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