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老師您好,麻煩問下:我是小規(guī)模納稅人,在9月份的貿(mào)易銷售22萬開了發(fā)票,發(fā)生的管理費21萬,其中2.3萬開了發(fā)票(這些都是3%減按0稅率的,不交稅),還有5%的租賃費45萬需要納稅2.2萬,現(xiàn)在報稅的時候開了票的這部分全部顯示在第四部分免稅銷售額的那里了,填完我申報的時候怎么都不合適,我應該怎么填合適

2022-10-22 10:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-22 10:08

同學你好,45萬的租賃費用發(fā)票專票填在第5行,普票填在第6行。

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同學你好,45萬的租賃費用發(fā)票專票填在第5行,普票填在第6行。
2022-10-22
你好 按照3%的來填寫的
2022-01-17
是的,就是那樣操作的
2022-05-19
您好,不是的。開專票按照3%交稅,受票方抵扣;剩余40萬免稅可開免稅普票。
2022-04-06
3月申報表顯示期末應交余額是正數(shù),沒有多交。之前未開票交稅,只要后期做一筆開票不申報就可以抵平
2019-07-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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