可以的,只要你能申報(bào)了就行。
7月附加稅計(jì)提多了,9月份怎么沖減啊,申報(bào)表利潤(rùn)表里的稅金及附加不允許為負(fù)數(shù)
利潤(rùn)表稅金及附加季度的時(shí)候?yàn)樨?fù)數(shù)可以嗎?去年多計(jì)提的城建稅,教育費(fèi)附加,這樣小金額的幾百塊就沖今年的,本年本年的稅金及附加為正數(shù),填負(fù)數(shù)可以嗎?
多計(jì)提的稅金及附加為負(fù)數(shù)填寫(xiě)在利潤(rùn)表里可嗎?只有200多點(diǎn),然后本年累計(jì)稅金及附加是正數(shù),
老師好,去年我們沖多計(jì)提的附加稅,沒(méi)有直接做負(fù)數(shù)的紅沖,做了相反分錄,然后本年利潤(rùn)和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)利潤(rùn)的數(shù)沒(méi)有錯(cuò),就是利潤(rùn)表沒(méi)有套到營(yíng)業(yè)稅金及附加的貸方正數(shù),現(xiàn)在審計(jì)的問(wèn)我,我到時(shí)要怎么調(diào)整???
老師,22年12月印花稅多計(jì)提了,23年1月了借:稅金及附加負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-印花稅 負(fù)數(shù)。23年3月申報(bào)利潤(rùn)表發(fā)現(xiàn)稅金及附加還是負(fù)數(shù),稅務(wù)局無(wú)法申報(bào)。3月我重新補(bǔ)了憑證:借:稅金及附加正數(shù)貸:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù) 沖銷1月的負(fù)數(shù) 然后借:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù)貸:稅金及附加正數(shù)??颇坑囝~表是沒(méi)有余額了,但是利潤(rùn)表還是金及附加負(fù)數(shù)。這么辦?
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫(xiě)摘要欄寫(xiě),比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫(xiě)無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫(xiě)摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門(mén)要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
那我不做負(fù)數(shù)放在營(yíng)業(yè)外收入-其他里面可以嗎?感覺(jué)做負(fù)數(shù)很顯眼只是多計(jì)提了
可以的,可以這么做的。