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(27)12月14日,購買辦公用品A4打印紙,收到上海晨光文具有限公司開出的增值程用發(fā)票(號碼:0760907),價款929.20元,增值稅額120.80元,通過網(wǎng)上銀行支付。A4打印紙直接交付各部門使用。(提示:辦公用品生產(chǎn)車間領(lǐng)用記入“制造費用--辦公用品”賬戶,行政管理部門與務(wù)部門領(lǐng)用記入“管理費用--辦公用品”賬戶)

2022-10-21 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-21 15:00

?你好;? ? 你這是要給你寫分錄還是干嘛的; 你也沒有說具體要求;? 不好回復(fù)你? ?

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?你好;? ? 你這是要給你寫分錄還是干嘛的; 你也沒有說具體要求;? 不好回復(fù)你? ?
2022-10-21
你好,你得問題是什么呢
2024-04-22
您好 借:制造費用-辦公用品 借:管理費用-辦公用品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額120.80 貸:銀行存款 929.2%2B120.8=1050
2022-09-29
同學(xué),你好 借:制造費用-辦公用品 管理費用--辦公用品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款
2022-09-01
你好 7 借,應(yīng)收賬款904000 貸,主營業(yè)務(wù)收入800000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷104000 8 借,主營業(yè)務(wù)成本600000 貸,庫存商品600000 9 借,銀行存款67800 貸,主營業(yè)務(wù)收入60000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷7800 10 借,銷售費用340000 貸,銀行存款340000 11 借,管理費用135000 貸,應(yīng)付職工薪酬100000 貸,累計折舊35000 12 借,管理費用2000 貸,銀行存款2000 13 借,管理費用5000 貸,銀行存款5000 14 借,生產(chǎn)成本1000 借,制造費用500 借,管理費用200 貸,原材料1700 15 借,庫存商品150000 貸,生產(chǎn)成本150000 16 借,庫存現(xiàn)金2000 貸,銀行存款2000 17 借,銀行存款20000 貸,實收資本20000
2020-06-23
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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