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12月14日,購買辦公用品A4打印紙,收到上海晨光文具股份有限公司開來的增值稅專用發(fā)票(號(hào)碼:07660907),價(jià)款929.20元,增值稅額120.80元,通過網(wǎng)上銀行支付。A4打印紙直接交付各部門使用。(提示:辦公用品生產(chǎn)車間領(lǐng)用的記入“制造費(fèi)用-辦公用品”科目,行政管理部門與財(cái)務(wù)部門領(lǐng)用的記入“管理費(fèi)用--辦公用品”科目)怎么做分錄

2022-09-01 20:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-01 20:09

同學(xué),你好 借:制造費(fèi)用-辦公用品 管理費(fèi)用--辦公用品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款

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同學(xué),你好 借:制造費(fèi)用-辦公用品 管理費(fèi)用--辦公用品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
2022-09-01
你好,你得問題是什么呢
2024-04-22
?你好;? ? 你這是要給你寫分錄還是干嘛的; 你也沒有說具體要求;? 不好回復(fù)你? ?
2022-10-21
您好 借:制造費(fèi)用-辦公用品 借:管理費(fèi)用-辦公用品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額120.80 貸:銀行存款 929.2%2B120.8=1050
2022-09-29
你好 7 借,應(yīng)收賬款904000 貸,主營業(yè)務(wù)收入800000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷104000 8 借,主營業(yè)務(wù)成本600000 貸,庫存商品600000 9 借,銀行存款67800 貸,主營業(yè)務(wù)收入60000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷7800 10 借,銷售費(fèi)用340000 貸,銀行存款340000 11 借,管理費(fèi)用135000 貸,應(yīng)付職工薪酬100000 貸,累計(jì)折舊35000 12 借,管理費(fèi)用2000 貸,銀行存款2000 13 借,管理費(fèi)用5000 貸,銀行存款5000 14 借,生產(chǎn)成本1000 借,制造費(fèi)用500 借,管理費(fèi)用200 貸,原材料1700 15 借,庫存商品150000 貸,生產(chǎn)成本150000 16 借,庫存現(xiàn)金2000 貸,銀行存款2000 17 借,銀行存款20000 貸,實(shí)收資本20000
2020-06-23
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