同學(xué)你好 這個(gè)可以年度匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師,2020年的匯算清繳有納稅調(diào)增,所以21年5月做了以前年度損益調(diào)整。但是金蝶系統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)不是顯示的調(diào)整后的數(shù),那我每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表是需要手動(dòng)調(diào)整嗎?那申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候年初數(shù)按系統(tǒng)的來(lái)呢,還是要手動(dòng)調(diào)整一下?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下第一季度是計(jì)提了5200的企業(yè)所得稅,也已經(jīng)交了,但是到第四季度時(shí)候沒(méi)有本年利潤(rùn)沒(méi)有盈利那么多了,是不是不用調(diào)整已經(jīng)計(jì)提的企業(yè)所得稅,等年度匯算清繳的時(shí)候,再用以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)呢?
老師、季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候、我收入填的比系統(tǒng)里面多了一分錢、但是我稅款已經(jīng)繳納了、這個(gè)要怎么調(diào)整呢、還是等到年度匯算清繳調(diào)整呢
老師,我家是個(gè)體經(jīng)營(yíng)部,現(xiàn)在要申報(bào)年度匯算清繳,2022年第二季度申報(bào)時(shí),需繳納151.86元,現(xiàn)在我申報(bào)了年度匯算清繳時(shí),系統(tǒng)顯示稅局要退還稅費(fèi)151.86元,稅局打來(lái)電話還要求我申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅C表,,現(xiàn)在申報(bào)不了C表,稅局說(shuō)需要調(diào)整一下報(bào)表,讓報(bào)表為0才行,我要怎么調(diào)整呢?
季度所得稅申報(bào)中,利潤(rùn)總額填什么呢?是利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額還是什么應(yīng)納稅所得額啊?因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)設(shè)計(jì)一些納稅調(diào)整調(diào)減,那計(jì)提的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局的季度申報(bào)里怎么體現(xiàn)調(diào)整調(diào)減項(xiàng)呢?比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)不納稅調(diào)整嗎?要等到匯算清繳再調(diào)整嗎?
待發(fā)工資款項(xiàng) 1500 收到賬上一個(gè)摘要是這個(gè),是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn)是什么?購(gòu)買了7000、13000元的商品可以直接入費(fèi)用嗎
計(jì)提了信用減值損失,匯算德時(shí)候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報(bào)過(guò)了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費(fèi)用沒(méi)有入賬,能調(diào)整嗎,還是2025年用這些費(fèi)用
之前的發(fā)票認(rèn)證了,這個(gè)月沖紅了,報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄該怎么寫
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)表中是負(fù)數(shù),但是未分配利潤(rùn)有18多,這樣做股轉(zhuǎn)要交個(gè)人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計(jì)提了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng),今年可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流量表,最后三條個(gè)數(shù)據(jù),怎么計(jì)算得,
房子是法人名字,公司申報(bào)房產(chǎn)稅,可以按自有房產(chǎn),每個(gè)季度交房產(chǎn)稅嗎?
這個(gè)怎么調(diào)整呢、還是收入重新填寫呢
同學(xué)你好 匯算清繳的時(shí)候收入按照增值稅的收入調(diào)整就可以了 增值稅收入和所得稅收入要一致
填在營(yíng)業(yè)收入那一欄就可以了么
同學(xué)你好 對(duì)的 只要一致就可以了
好的、老師印花稅申報(bào)應(yīng)稅憑證數(shù)量我要合并的話、填寫是不是就是發(fā)票開(kāi)具的數(shù)量呢
同學(xué)你好 這個(gè)是合同數(shù)量