你好,沒問題,這樣是可以的。
老師,你好,我公司是今年5月份成立的,我是今年10月份入職公司會計,由于我前一個會計做的賬特別亂且錯賬特別多,現(xiàn)在我想著是重新從5月份給他重做賬,但是這樣得出來的財務(wù)報表就可能會和之前的不一樣,我們是小規(guī)模納稅人季報,這樣有影響不哎
因為以前年度賬面暫估成本很多 現(xiàn)在想重新做以前年度的賬務(wù)處理,如果重新做收入會一樣,但是成本會發(fā)生變化,但是以前年度的利潤表已申報而且企業(yè)所得稅每個季度如有產(chǎn)生都有交,現(xiàn)在重新做不可能做得成本跟原來一樣,這樣就產(chǎn)生的利潤也不同 ,企業(yè)所得稅這塊又怎樣處理?
請問老師,小規(guī)模公司,老板不會做帳,一到三季度,企業(yè)所得稅,他只是填寫了季度收入數(shù),成本隨便估寫了一個,每季度都交點所得稅,現(xiàn)在把之前的成本費用票都拿給我了,要我第四季度把之前的賬都做了,可之前的收入,成本,利潤和我做的肯定不一樣,這樣的企業(yè)我能接受嗎?我該怎么做賬?
老師 我們是個體 第三季度預(yù)繳生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅成本費用比收入少,可能要繳生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅,但是我們?nèi)ツ暧刑潛p可以彌補,年度應(yīng)該不繳 我第三季度怎么做賬才能不繳稅呢 因為到時后退稅還挺麻煩 可以暫估成本嗎
老師 我們是個體 之前沒做賬 現(xiàn)在重新做之前的賬 但是我現(xiàn)在做的和季度預(yù)繳的生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅的收入一樣,成本費用不一樣 但是年度的一樣這樣可以嗎
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
去年銀行手續(xù)費發(fā)票未開,做了財務(wù)費用,現(xiàn)在發(fā)票開過來了,開了專票,分錄要怎么做?
進貨的配件發(fā)票,和勞務(wù)維修的銷項發(fā)票,增值稅抵扣,之后被抵扣的進項配件發(fā)票有退貨,影響之前的抵扣嗎?
老師好,24年多計提了企業(yè)所得稅,但繳納時并未多交,2024年度計提累計金額,大于實際繳納累計金額。小企業(yè)會計準則,這種情況25年匯算清繳時需要做納稅調(diào)整增加嗎?另外在2025年針對這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做。
單位社保費繳費工資年度申報表中的新繳費工資是按照個人上年度平均工資填寫,這個上年度的個人平均工資需不需要扣除個稅和社保?
工廠報廢一批物品。開票(品茗開什么,稅點)
預(yù)埋槽道 開票屬于哪個編碼?
請問小規(guī)模項目管理公司 暫估的成本票 現(xiàn)在需要沖掉,需要收什么發(fā)票
老師,按照稅務(wù)局規(guī)定采購固定資產(chǎn),多少錢以上需要合同
老師梨不是免稅的,開出去免稅,共開出去6000元,不紅沖可以嗎,后面開帶稅點的,要紅沖10幾張
好的 還有我之前季度的時候有發(fā)票沒做進賬 但是年度的時候把發(fā)票加進去了 這樣的話加進去的發(fā)票做賬的話做到什么時候呢
這個發(fā)票你在年底之前做到賬里就可以。
還有第二年年度有調(diào)增的 ? 這樣的話賬上和年度的就不一樣了 ?調(diào)增的要怎么做分錄使賬表一致呢
調(diào)整的,你是不需要做賬的。
調(diào)增不做賬嗎 這樣賬表不是不一致了嗎
這個不一致是不需要做賬的,不一致也是正常。
這個自己需要記錄下嗎 如果查賬的話調(diào)增的這部分怎么說呢
你就可以解釋一下以什么發(fā)票不能扣除,所以調(diào)整了。
我這個調(diào)增的是沒發(fā)票的 當時做進賬了 這樣可以嗎
沒問題,沒問題,這個肯定可以。
老師 還有我其中一個季度預(yù)繳了生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅 但是現(xiàn)在做賬的時候和之前報的不一樣 那這樣的話怎么弄呢
這個為什么會不一樣呢?
當時沒發(fā)票的也算成本了 因為當時沒做賬 都是手算的 那我現(xiàn)在補的時候要把沒發(fā)票的做進賬嗎
你可以做賬,但是得納稅調(diào)整。
是這樣的 因為沒做賬 季度預(yù)繳的時候把沒發(fā)票的算進去了 但是年度的時候我又重新調(diào)整了成本、費用,把沒發(fā)票的一部分去掉了 一部分調(diào)增了 那現(xiàn)在我補賬的時候要怎么做呢
你就是現(xiàn)在手里有什么發(fā)票,就做什么發(fā)票就可以。
那我有一季度預(yù)繳了生產(chǎn)經(jīng)營所得稅。這一季度的賬怎么做呢 預(yù)繳所得稅多少錢正常分錄嗎 這個和表上不一致也可以嗎
你做賬的時候肯定是得和你實際繳納的一樣才行。