親您好,這種情況稅局查賬是會有問題的,建議和老板解釋清楚。
我家小規(guī)模,賬上現(xiàn)在都是不盈利的,目前業(yè)務招待費是超額的,匯算清繳時調增了 就會交企業(yè)所得稅。稅負1%,可以嗎? 現(xiàn)在公司賬上有兩臺車今年可以一次性折舊做虧損嗎? 公司從賬戶上拿出來的錢、不開票的錢都存到了公司負責人的卡里,沒有直接往來,帳上的現(xiàn)金到年底預計會有80萬 其他: 注冊個體戶營業(yè)執(zhí)照給公司開工資發(fā)票的經(jīng)營范圍寫啥?上市公司的員工可以這么操作嗎?拿傭金開什么發(fā)票?靈活用工個人去稅務局代開票要怎么說?想和老板提建議不知道怎么說
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老板個人支付的費用,每個月大概十萬左右,但沒辦法開票,錢是老板自己個人賬戶打過去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過去,后期用發(fā)票來抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對私的轉賬都不做賬,費用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個月的這十萬左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個月要清算一次開支,而且公司沒有額外的收入,所以這個錢只能通過公賬轉出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因為代帳公司他們賬面上不會體現(xiàn)這筆款,如果長期下去會不會有風險?
老師,我發(fā)現(xiàn),之前的兼職會計的賬里面,甚至有老板自家買的家用電視這些,發(fā)票拿來公司做賬。當時那個會計是跟領導說,可以靈活點,就當做是辦公用的,發(fā)票可以做進賬里。但實際不是辦公用,是老板自己家里用的。公司并沒有實物。那個會計將這類發(fā)票都做進管理費用-辦公費。關鍵是,像電視這種,兩萬多金額的,他直接計入管理費用-辦公費,到時候企業(yè)所得稅匯算清繳,可以稅前扣除嗎?
老師,公司賬面如果做的固定資產(chǎn),但實際并非用于公司,而是老板家里自己買來自用,只是把發(fā)票拿來公司做進成本。請問,這個的風險大嗎?因為公司并沒有實物資產(chǎn)。就算不做固定資產(chǎn),直接做進管理費用-辦公費。金額都是大好幾千,甚至一兩萬這種的。這種做法會被稽查嗎?
汽車公司租賃車輛產(chǎn)生的費用走的是銷售費用-租賃費-車輛租賃費嗎
老師,去年的電費,這個月才開發(fā)票,可以記到這個月嗎?發(fā)票備注里寫了去年的月份。
員工3.1簽合同,3月底我做計提個稅,員工個稅在原單位還是新單位計提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
如果是營業(yè)外收入只要交企業(yè)所得稅,但是其他業(yè)務收入是不是要交增值稅-,企業(yè)所得稅
老師問一個進項稅認證抵扣的問題,一般現(xiàn)實工作中是怎么處理的!目前公司業(yè)務不大,進項抵扣大于銷項,因為一部分銷售沒有收到貨款,所以還沒有確認收入,那本月進項認證勾選和銷項一樣的數(shù)額,還是留一部分進項不抵扣,交一些增值稅
裝修費一次性入了長期待攤費用4萬,什么情況下可以分攤,怎么做分錄
請問老師,24年有兩個月工資沒發(fā),也沒申報,今年四月份發(fā)了,個稅在四月份和當月工資合并申報可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價是110,利息調整額就是10,會計分錄應該是:借:銀行存款110貸:應付債券-面值100.應付債券-利息調整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補償,可這個補償需要計入“應付債款-利息調整”這個科目的貸方,負債科目貸方增加10不就是負債增加了10嗎?這個差額10為什么會導致負債增加呢?道理不理解,多謝師指點!
2024年10月申報的殘疾人就業(yè)保證金申報的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
老師,我該怎么解釋清楚?因為,我發(fā)現(xiàn),私企經(jīng)常會公私不分。而且,他們想法很簡單,就覺得,這種事情,靈活處理,到時候被問,就說是用于公司的不就行了。我感覺我都沒法跟領導他們溝通交流。
是的親,解釋很難,但是不解釋有風險
老師,用于公司做賬的發(fā)票,像這種電子設備啊,家具啊,啥的。我看有的金額都是一兩萬,像這種不管金額大小,都是像之前那個會計那樣,都做進管理費用-辦公費,是不是不可以像他這種做?像我上面說的這種情況,雖然有發(fā)票,又是開的專票,但是這些進項稅額可以用來抵扣增值稅?企業(yè)所得稅也能稅前扣除嗎?因為,雖然有發(fā)票,但是有的并不是用于公司,而是老板家自用的。公司并沒有這些實物資產(chǎn)。
因為,一家公司,正常購買電子設備,辦公家具這種,超過2000元的,不都是要計入固定資產(chǎn),并且計提折舊的么?
親,是的,不區(qū)分金額都進費用是不可以的。
老師,國家有沒有文件下發(fā)過,關于多少金額需要計入固定資產(chǎn)入賬的?是超過2000元,還是超過5000元的,就要計入固定資產(chǎn)入賬,并且計提固定資產(chǎn)折舊呢?
老師,像我上面說的這種情況,雖然有發(fā)票,又是開的專票,但是這些進項稅額可以用來抵扣增值稅?企業(yè)所得稅也能稅前扣除嗎?因為,雖然有發(fā)票,但是有的并不是用于公司,而是老板家自用的。公司并沒有這些實物資產(chǎn)。
老師,國家有沒有文件下發(fā)過,關于多少金額需要計入固定資產(chǎn)入賬的?是超過2000元,還是超過5000元的,就要計入固定資產(chǎn)入賬,并且計提固定資產(chǎn)折舊呢? 這個文件沒有親,多大金額企業(yè)自己判斷
老師,那像我們這種小微企業(yè),您建議,多大金額的,就計入固定資產(chǎn)呢?
2000元是一個普遍的標準,您就按照這個標準就可以親。
老師,還有像這種發(fā)票,前任會計是做進工程施工成本里了,沒有計入固定資產(chǎn)。我看這個發(fā)票,購進的設備,應該是用于施工項目上的,像這種情況,是哪個項目購進,用于哪個項目,就應該計入哪個項目的固定資產(chǎn)嗎?這種是不是不能直接計入工程試工成本?
應該計入固定資產(chǎn)親,因為金額很大