?你好;? ? ?這樣是虛假做賬的; 這個查到到時會稽查補稅的? 和滯納金的??
老師您好,請教一些問題1,物流公司新成立,法人先自己出錢給公司買的幾輛大貨車,這個車可以做到實收資本里面嗎?還是要做到實收資本里面,必須走對公賬戶才可以?2,買車是的上牌費用和購置稅可以和車款一起加到固定資產(chǎn)總值里面嗎,那這個2個費用也是法人現(xiàn)金出的,是不是也可以算到實收資本里面那?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老板個人支付的費用,每個月大概十萬左右,但沒辦法開票,錢是老板自己個人賬戶打過去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過去,后期用發(fā)票來抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個月的這十萬左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個月要清算一次開支,而且公司沒有額外的收入,所以這個錢只能通過公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因為代帳公司他們賬面上不會體現(xiàn)這筆款,如果長期下去會不會有風險?
老師,我發(fā)現(xiàn),之前的兼職會計的賬里面,甚至有老板自家買的家用電視這些,發(fā)票拿來公司做賬。當時那個會計是跟領(lǐng)導說,可以靈活點,就當做是辦公用的,發(fā)票可以做進賬里。但實際不是辦公用,是老板自己家里用的。公司并沒有實物。那個會計將這類發(fā)票都做進管理費用-辦公費。關(guān)鍵是,像電視這種,兩萬多金額的,他直接計入管理費用-辦公費,到時候企業(yè)所得稅匯算清繳,可以稅前扣除嗎?
老師,公司賬面如果做的固定資產(chǎn),但實際并非用于公司,而是老板家里自己買來自用,只是把發(fā)票拿來公司做進成本。請問,這個的風險大嗎?因為公司并沒有實物資產(chǎn)。就算不做固定資產(chǎn),直接做進管理費用-辦公費。金額都是大好幾千,甚至一兩萬這種的。這種做法會被稽查嗎?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,領(lǐng)導說的是,到時候如果被查了,就說,這些固定資產(chǎn)或者實物資產(chǎn)已經(jīng)報廢了,扔了。我,感覺我和領(lǐng)導沒法正面溝通。。
老師,像這種現(xiàn)象,領(lǐng)導說,以后還會有。那么,我該怎么處理這類問題?
?你好;? ?扔了也得有依據(jù)的;? ?怎么可能賬上數(shù)據(jù)隨便處理哦? ?
老師,那像這種找不到證據(jù)證明這些東西就是公司的實物資產(chǎn)的話,稅局是會直接讓我們納稅調(diào)增嗎?
?你好;? ? 是的; 如果沒有合理的依據(jù)的; 會查賬調(diào)整的??
老師,這種情況,稅局怎么會監(jiān)察得到,來公司查賬呢?一般是會出現(xiàn)什么問題,稅局會查企業(yè)的賬?查賬的話,是所有的業(yè)務(wù)都會查一遍嗎?
你好; 稅務(wù)局會對比的; 你 知道金三金四系統(tǒng)的; 他們會分析的??
老師,一般處置固定資產(chǎn),比如做固定資產(chǎn)清理,變賣取得的收入,是要繳納增值稅的嗎?比如買了1000元的收入,是怎么計算繳納增值稅的?像這種,大額電子設(shè)備直接入賬管理費用,而不是固定資產(chǎn),經(jīng)常這樣做,會引起稅局的監(jiān)控嗎?
你好;? ?是的。 會涉及增值稅的; 比如你一般納稅人銷售固定資產(chǎn) ;之前抵扣了進項稅;那么按13%來繳納增值稅的;? ? ? ?長期的話;? 這樣會 調(diào)整所得稅的? ;? 會異常的??
老師,像領(lǐng)導這樣說的話,他們家里買的各種大額東西,發(fā)票都拿來公司,當做用于公司,賬務(wù)一筆進費用的話,這種是不是風險太大了?這家公司,還能呆嗎?
你好;? 是的; 這個是個人消費? ?入賬; 會有風險的??
老師,老板他們的意思就是,雖然是自家買的自用的,到時候查的話,就說是公司用的,報廢了,扔了?;蛘哒f是拉去項目上用了
?你好;? ? ? 不合理的; 你們這樣實際是抱著僥幸心理的; 不是合理的? ?公司業(yè)務(wù)的??
老師,公司什么樣的情況會被稅務(wù)稽查?一般的公司,多久會被稅務(wù)稽查一次?這家公司是2017年成立的。
?你好;? 比如你們 接受虛開發(fā)票; 虛假做賬報稅數(shù)據(jù); 偷漏稅就會有風險的??