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老師,請(qǐng)問(wèn)我外賬增值稅,如果上個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),我銷項(xiàng)全額繳納了,這個(gè)月月開過(guò)來(lái)了,就會(huì)有留抵,這種情況的稅負(fù)率,我要考慮整年的情況吧,因?yàn)槭谴碛涃~,客戶時(shí)而有忘記開進(jìn)項(xiàng)票的情況,或者進(jìn)項(xiàng)票開多了。

2022-10-20 16:31
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-20 16:38

那就暫時(shí)不認(rèn)證發(fā)票就是了

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那就暫時(shí)不認(rèn)證發(fā)票就是了
2022-10-20
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項(xiàng)稅 ;到時(shí)剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務(wù)局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務(wù)局會(huì)考慮先讓你做部分無(wú)票收入 來(lái)抵扣 留底進(jìn)項(xiàng)稅; 之后 發(fā)生業(yè)務(wù) 在按實(shí)際開票 ;紅沖無(wú)票收入來(lái)處理 ; 意思就是 不要存在留底進(jìn)項(xiàng)稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
同學(xué)你好 就是增值稅 有進(jìn)項(xiàng)抵扣就可以少交
2022-11-25
你好? 是的。 可以電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)退稅的。 把你多繳納的部分申請(qǐng)退稅??
2021-04-23
同學(xué)你好 你成本票也沒(méi)有嗎
2022-10-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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