你好 5月: 借:在建工程 56000 貸:銀行存款40000 原材料16000 6月 借:臨時設施56000 貸:在建工程 56000 每期攤銷 借:工程施工 56000*(1-5%)/60 貸:臨時設施攤銷
4.某建筑公司搭建臨時職工用宿舍等臨時設施,發(fā)生以下業(yè)務: ①領用材料 21000 元,發(fā)生人工費用 2400 元,以存款付其他費用 $506 元 ②搭建完工后交付使用,并按該大廈的施工工期 14 個月計算本月臨時設施應提攤銷額,不考慮 殘值。 ③12 個月后,將臨時設施拆除,在拆除中支出費用 1500 元,殘料作價 2800 元入庫, 編制相應會計分錄。
臨時設施的核算。乙施工企業(yè)為增值稅一般納稅人,發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。(1)因工程建設需要,在施工現(xiàn)場搭建一臨時倉庫,發(fā)生實際搭建成本為205200元,其中:領用材料的計劃成本為120000元,應負擔的材料成本差異率為2%,應付搭建人員工資為45000元,應付福利費為6300元,以銀行存款支付的其他費用為31500元,搭建完工后隨即交付使用(2)該臨時倉庫的預計凈殘值率為4%,預計工程施工期為2年,按月對倉庫進行攤銷。(3)該臨時倉庫在實際使用1年10個月后,由于工程己竣工,無須再用,將其拆除,其賬面累計已提攤銷額為164160元,支付拆除人員工資2000元,收回殘料6000元,已驗收入庫,清理工作結(jié)束。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務編制相應的會計分
市二建公司為承建的寰宇大廈工程搭建臨時職工宿舍和材料庫等臨時設施發(fā)生下列業(yè)務: (1)搭建中領用材料21 000元,發(fā)生人工費用2 400元,以銀行存款支付其他費用1 506元,材料成本差異率-1%。 (2)搭建完工交付使用,并按該大廈施工工期14個月,計算本月臨時設施應攤銷額(不考慮殘值)。 (3)12個月后,將臨時設施拆除,在拆除中支出費用1 500元,殘料作價2 800元入庫 要求:為市二建公司作出上述業(yè)務的會計處理。
企業(yè)為進行機械廠廠房施工,在施工現(xiàn)場搭建一臨時材料庫,原材料計劃成本14 000元,發(fā)生人工費用2 000元,以銀行存款支付其他費用1 240元,本月材料成本差異2%,搭建完工隨即交付使用。另采購板房6 660元(含稅價,稅率11%),作為臨時辦公用房,簽訂建筑勞務分包合同,并開具建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票。該工程臨時設施按該工程的施工期進行攤銷,該工程工期為10個月,不考慮殘值。 要求:根據(jù)上述業(yè)務進行賬務處理。
某建筑施工企業(yè)為施工現(xiàn)場搭建臨時作業(yè)棚、機具棚等臨時設施,5月支付銀行存款40000元,領用木料16000元。6月該企業(yè)的臨時作業(yè)棚、機具棚等交付使用。若上述臨時設施根據(jù)工程需要,應在5年內(nèi)攤銷完畢。要求編制相關分錄。
你好老師,如果我們是一家小規(guī)模公司,可以享受醫(yī)療服務免征增值稅優(yōu)惠,但我們是無票銷售,請問填在報表哪一行
我想問下,我的用戶名是山東企業(yè)開辦一窗通服務平臺,我可以注冊或者注銷海南的公司嗎?北方的用戶號可以注冊外地公司嗎
老師,這怎么開岀1%租賃表?
老師,小規(guī)模納稅人開房屋租賃是5%吧
老師,電腦需要重新做系統(tǒng),申報的個稅怎么備份到u盤里啊
員工報銷墊付的1-3月房租3萬元入賬,但公司未有錢支付給員工,那在9月做分錄時可以這樣做嗎?借:預付賬款3萬,貸:其他應付款3萬,借:管理費用3萬,貸:預付賬款3萬
老師,我們公司購買一張冷藏車總價110000,首付55000,貸款55000 這個怎么做賬?
老師好,我的期初數(shù)錄入,借貸不平咋辦?
是老師,之前的專用發(fā)票遺失了紙質(zhì)的,對方拿了記賬憑證的復印件蓋上了發(fā)票專用章是這樣嗎?
做了宣傳牌和廣告牌設計,相關的支出,對方開了宣傳牌發(fā)票以及廣告設計服務,我這邊會產(chǎn)生附加稅或者其他的稅嗎?