你好,沒問題,是可以這么做的。
公司基本戶給a老板私卡轉(zhuǎn)了一筆錢,借其他應(yīng)收款a貸銀行存款,然后a老板用這筆錢付費(fèi)用借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款結(jié)清。然后公司老板用自己的錢又付了一筆管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,是貸其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付?
老師你好,公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬,當(dāng)時(shí)公司賬面上沒有錢,老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元,前任會計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-房租 21萬 貸:其他應(yīng)付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬元,4萬元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬 貸:其他應(yīng)付款-老板 5萬 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢?是借:其他應(yīng)付款-老板 4萬 貸:銀行存款 4萬,對不對???
1月老板提前付了1月和2月的租管費(fèi),我可以先計(jì)入預(yù)付賬款,再按月做入管理費(fèi)用,但是如果老板3月4月房租都沒交,等5月再一起交,我應(yīng)該怎么做分錄呢?借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款? 然后等交了錢,再借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款?
老師,去年支付的費(fèi)用,沒有取得發(fā)票當(dāng)時(shí)做賬借其他應(yīng)付款—公司名稱貸銀行存款一直掛賬呢?,F(xiàn)在確定收不到發(fā)票了。直接做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款可以嗎。2022年的匯算清繳調(diào)增處理。
老師,對于沒發(fā)票的費(fèi)用,例如公司房租費(fèi)。我先入賬:借費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-老板。 后面匯算清繳我調(diào)增這筆費(fèi)用。那明年公司有錢了,可以借其他應(yīng)付款-老板,貸銀行存款嗎
個(gè)人所得稅申報(bào)流程是什么
請樸老師解答,請問老師,這題中,應(yīng)收票據(jù)減少20萬,那對應(yīng)的應(yīng)該也是銀行存款減少,應(yīng)付職工薪酬減少也是對應(yīng)的銀行存款,預(yù)收賬款增加也是對應(yīng)的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個(gè)流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷售時(shí)開出的發(fā)票怎么抵扣自開的收購小票呀
發(fā)工資3000,社保個(gè)人承擔(dān)部分公司付了,怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,這個(gè)領(lǐng)料單是什么時(shí)候做的
客戶告知函和押品知情書是什么?
老師,我公司這個(gè)月用國內(nèi)ERP了,那個(gè)收入和成本是不是都在國內(nèi)ERP里去導(dǎo)數(shù)據(jù)了嗎
請樸老師解答,請問老師,這題是500+10=510,水災(zāi)造成設(shè)備損毀賠款10萬,那為什么收到購入設(shè)備留抵退稅不算在內(nèi),它同樣也是購買設(shè)備產(chǎn)生的,屬于投資活動(dòng)
老師我們是小規(guī)模,是專門做視頻拍攝的,客戶要開專票,我是按照1%開還是按照3%開專票啦?
老師,就是說,老板支付了公司該承擔(dān)的費(fèi)用,沒票我入賬,后面匯算清繳調(diào)增。但公司還是可以從銀行轉(zhuǎn)賬還給老板 是吧
沒錯(cuò),就是這個(gè)意思。