可以的,是這樣賬務處理的???????
老師,公司以前是核定征收的,收到工程款后扣除稅管費直接轉給項目經(jīng)理。13年預收30萬,當時未開結算發(fā)票,只扣了管理費3千,余款直接轉給項目經(jīng)理,這些年發(fā)票也一直未開。當時收款時借:銀行,貸:其他應付款,付款時借:其他應收,貸:銀行。現(xiàn)在賬上掛著其他應付、其他應收兩個往來,這個要怎樣處理呀?
老師,公司去年有筆管理費用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費用,貸:其他應付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發(fā)票,所以做了調增,現(xiàn)在已經(jīng)確認了這個業(yè)務不做了,請問我會計賬務上怎么處理
老師,去年支付的費用,沒有取得發(fā)票當時做賬借其他應付款—公司名稱貸銀行存款一直掛賬呢?,F(xiàn)在確定收不到發(fā)票了。直接做借管理費用貸其他應付款可以嗎。2022年的匯算清繳調增處理。
1:公司租金由于沒用銀行付款,直接做賬:借:管理費用 貸:其他應付款 2:老板打款到公賬:直接做賬:借:銀行存款 貸:其他應付賬款, 現(xiàn)在快到年底了,掛其他應付款賬款過多,又沒有錢還給老板,該如何調整一下賬,
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致。可錄入時,是同步的怎么改??
老師,這個費用直接做到今年,不涉及以前年度損益調整是吧。其實是去年的費用。
可以計入當期的額
老師,去年收到貨款,對方不要票,一直沒有做收入。今年能做無票收入嗎。
可以的,要確認收入的額
老師,其實是去年的收入,做到今年可以的啊。無票收入免稅
你是小規(guī)模納稅人嗎
是的,小規(guī)模納稅人
那是免稅的,可以做到今年的
老師,怎么區(qū)分是今年收入還是去年收入
去年提供服務或貨物,就是去年收入,你現(xiàn)在只是補確認收入
老師,那我補收入,是不是得開1個點的稅率
你這個不是不需要開票嗎
對,不開票。老師,如果不開票,就全部做成收入,沒有稅啊。比如3000元,報增值稅的時候,我把這3000元填哪里,我還沒有做過無票收入呢
你這個季度收入是多少
就是去年的應收賬款30000元。這個季度想做成無票收入。怎么報增值稅。
季度小于45萬,直接填列到第10欄的