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老師,月末是要做結(jié)轉(zhuǎn)應交未交增值稅嗎?這筆分錄是這樣嗎: 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 下月初我繳稅時做: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎?

2022-10-20 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-20 10:04

你好同學,分錄是正確的的

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你好同學,分錄是正確的的
2022-10-20
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納稅費 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-09-05
前面說對,這個是銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)為0 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有期末數(shù)
2020-10-20
一般納稅人的對的。
2024-06-27
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這個就是結(jié)轉(zhuǎn),還有借銷項稅額 貸進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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