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當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,當(dāng)月計(jì)提借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。下月繳納的時候。怎做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款。這樣嗎?

2024-05-13 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-05-13 17:37

是的,就是你說的那樣做

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快賬用戶8645 追問 2024-05-13 17:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-13 17:40

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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是的,就是你說的那樣做
2024-05-13
一般納稅人的對的。
2024-06-27
先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-06-06
你好,一般納稅人是這么做的。
2022-10-20
你好,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,繳納增值稅是這樣做分錄的
2020-08-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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