同學(xué)你好,建議記在服務(wù)成本或者營(yíng)業(yè)成本科目里。
老師,我們給對(duì)方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對(duì)應(yīng)的上游客戶(hù)把發(fā)票開(kāi)給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒(méi)提供,因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶(hù)給做工藝,所以上游客戶(hù)給我開(kāi)來(lái)了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會(huì)把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒(méi)提供完服務(wù)我也沒(méi)確認(rèn)收入,那要計(jì)入哪里?
我公司有兩項(xiàng)業(yè)務(wù),一項(xiàng)是是提供勞務(wù),一項(xiàng)是提供技術(shù)服務(wù),勞務(wù)收入為25萬(wàn),對(duì)應(yīng)成本有18萬(wàn)人力資源的票,技術(shù)服務(wù)今年沒(méi)有收入,但是收到20萬(wàn)的成本票,想問(wèn)一下這20萬(wàn)我應(yīng)該記在哪個(gè)科目下
一項(xiàng)是是提供勞務(wù),一項(xiàng)是提供技術(shù)服務(wù),勞務(wù)收入為25萬(wàn),對(duì)應(yīng)成本有18萬(wàn)人力資源的票,技術(shù)服務(wù)今年沒(méi)有收入,但是收到20萬(wàn)的成本票,想問(wèn)一下這20萬(wàn)我應(yīng)該記在哪個(gè)科目下
一項(xiàng)是是提供勞務(wù),一項(xiàng)是提供技術(shù)服務(wù),勞務(wù)收入為25萬(wàn),對(duì)應(yīng)成本有18萬(wàn)人力資源的票,技術(shù)服務(wù)今年沒(méi)有收入,但是收到20萬(wàn)的成本票,想問(wèn)一下這20萬(wàn)我應(yīng)該記在哪個(gè)科目下
老師你好,我想問(wèn)一下,公司開(kāi)票以及收票都是信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi),這個(gè)在企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表里應(yīng)該是屬于銷(xiāo)售商品收入/成本還是提供勞務(wù)收入/成本呀
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來(lái),無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷(xiāo),實(shí)際情況內(nèi)銷(xiāo)幾乎沒(méi)有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫(xiě)?
我想問(wèn)一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義啊?增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷(xiāo)項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來(lái)交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開(kāi)具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開(kāi)票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶(hù)負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來(lái)的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒(méi)到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來(lái)的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開(kāi)具紅字信息表,我是購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅字信息表后,開(kāi)具狀態(tài)顯示未開(kāi)具,我查詢(xún)了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢(xún)了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤(pán)進(jìn)行開(kāi)具,然后又開(kāi)具了一張一樣的信息表開(kāi)具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開(kāi)具狀態(tài)均顯示“未開(kāi)具”。想咨詢(xún)老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
勞務(wù)利潤(rùn)是7萬(wàn),服務(wù)要是進(jìn)到成本不就虧損了么
這個(gè)服務(wù)也不是勞務(wù)的對(duì)應(yīng)的成本呀
同學(xué)你好,我說(shuō)的這個(gè)服務(wù)成本或者營(yíng)業(yè)成本,是指的成本類(lèi)里的科目,不是損益里的科目。不知道貴公司有沒(méi)有設(shè)置這樣的科目。
沒(méi)有這個(gè)科目,老師能寫(xiě)個(gè)分錄么
同學(xué)你好,如果沒(méi)有這個(gè)科目的話,建議記到預(yù)付賬款吧,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目。
有收入了,再重預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本么
同學(xué)你好,是的,有收入了,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款。