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一項是是提供勞務(wù),一項是提供技術(shù)服務(wù),勞務(wù)收入為25萬,對應(yīng)成本有18萬人力資源的票,技術(shù)服務(wù)今年沒有收入,但是收到20萬的成本票,想問一下這20萬我應(yīng)該記在哪個科目下

2022-10-19 21:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-19 21:43

你好,學(xué)員,可以先計入預(yù)付賬款中的

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快賬用戶6087 追問 2022-10-19 21:44

取得收入再從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本么

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齊紅老師 解答 2022-10-19 21:45

是的,學(xué)員,是這樣的

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快賬用戶6087 追問 2022-10-19 21:45

主營業(yè)務(wù)成本可以設(shè)二級科目么,例如主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)或者服務(wù)

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快賬用戶6087 追問 2022-10-19 21:53

要是不放在預(yù)付賬款放在成本類的哪個科目下可以

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齊紅老師 解答 2022-10-19 21:54

主營業(yè)務(wù)成本可以設(shè)二級科目么,例如主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)或者服務(wù) 是的

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齊紅老師 解答 2022-10-19 21:55

要是不放在預(yù)付賬款放在成本類的哪個科目下可以 勞務(wù)成本

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快賬用戶6087 追問 2022-10-19 21:56

借勞務(wù)成本 貸銀行存款,有收入轉(zhuǎn)到借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本這樣子么

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齊紅老師 解答 2022-10-19 21:59

是的,學(xué)員,是這樣的

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快賬用戶6087 追問 2022-10-19 22:07

老師是不是有工程就放工程成本里面,其他的服務(wù)的都進(jìn)勞務(wù)成本里面

老師是不是有工程就放工程成本里面,其他的服務(wù)的都進(jìn)勞務(wù)成本里面
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齊紅老師 解答 2022-10-19 22:08

是的,你說的很對的

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快賬用戶6087 追問 2022-10-19 22:09

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-19 22:12

不客氣,學(xué)員,早點休息

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你好,學(xué)員,可以先計入預(yù)付賬款中的
2022-10-19
同學(xué)你好,不好意思,我點快了,應(yīng)該讓其他老師接題的,看看其他老師的意見,麻煩你重新提出問題吧,謝謝了。
2022-10-19
同學(xué)你好,建議記在服務(wù)成本或者營業(yè)成本科目里。
2022-10-19
當(dāng)你司提供技術(shù)服務(wù)開票 200 萬并收款,但對下游供應(yīng)商還未收票付款時,可以按以下方法處理: 一、確認(rèn)收入 開票 200 萬且已收款,應(yīng)確認(rèn)收入: 借:銀行存款 200 萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200 萬(假設(shè)不考慮增值稅等因素) 二、暫估成本 如果確定會有成本發(fā)生,但對下游供應(yīng)商的付款不一定在今年,可以先暫估成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款 暫估的成本金額可以根據(jù)以往類似業(yè)務(wù)的成本比例或者與供應(yīng)商的合同約定等進(jìn)行合理估計。 三、后續(xù)處理 當(dāng)收到下游供應(yīng)商發(fā)票并付款時: 先沖銷暫估分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本(暫估金額,紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款(紅字) 再根據(jù)發(fā)票金額記錄實際成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(實際金額) 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額,如有) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等
2024-11-04
你好? ?是的;? 按照? 記入勞務(wù)成本; 有收入結(jié)轉(zhuǎn)到 主營業(yè)務(wù)成本去??
2023-07-06
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