同學(xué)你好 你把這兩個(gè)月的附加稅稅表導(dǎo)出來,另外要最終版的。 然后看下附表五的計(jì)算過程 。 這種情況一般不會(huì)出現(xiàn)的。
老師,我1月份的銷項(xiàng)稅多提了38.8元,在柜臺(tái)更正了1月的,現(xiàn)在我看后面2-9月的累計(jì)數(shù)和留底數(shù)還是不對(duì),在3月份交了增值稅,現(xiàn)在是增值稅交多了38.8元這個(gè)現(xiàn)在怎么操作呢,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢,謝謝!
老師!你好!我想問下增值稅申報(bào)的時(shí)候第二欄的其中:應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)不對(duì)可以修改嗎,因?yàn)?.2.3月份的應(yīng)稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)就是是4+5月的銷售額,今天填報(bào)6月的數(shù)據(jù)時(shí)候,應(yīng)稅貨物銷售額的本年累計(jì)數(shù)也不對(duì)。本月數(shù)自動(dòng)生成0,本年累計(jì)數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請(qǐng)問下這個(gè)怎么填報(bào)呢
#提問#老師個(gè)稅申報(bào)以前會(huì)計(jì)用的工資表上的實(shí)發(fā)工資申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)里沒有累計(jì)的專項(xiàng)附加扣除金額和社保累計(jì)金額,但我從7月份開始用的應(yīng)發(fā)工資金額申報(bào),專項(xiàng)附加扣除累計(jì)的是1到8月份的,但是社保累計(jì)數(shù)是7月和8月的合計(jì)數(shù),不是1到8月份的累計(jì)社保數(shù),這樣算出來的個(gè)稅是不是不對(duì)了,怎么解決?
老師,幫忙看下,3月份增值稅主表中的附加稅本年累計(jì)數(shù)為什么和2月份對(duì)不上呢,比如那個(gè)城建稅2月份累計(jì)數(shù)是684.73,3月份申報(bào)的時(shí)候發(fā)生額是0,可是累計(jì)數(shù)怎么變成了1056.64了呢,怎么增加了了呢
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,6月收到對(duì)方8萬元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
為什么兩期的應(yīng)納稅額一模一樣
2月份的這個(gè)報(bào)表應(yīng)不是最終版的
3月份的稅率的累計(jì)數(shù)是正常的。
好的,明天我到公司了再導(dǎo)一下看看,多謝老師,明天見
好的,明天再聯(lián)系。好的
老師,我去系統(tǒng)重新導(dǎo)數(shù)據(jù)了2月份增值稅表還是昨天截圖的那些數(shù)據(jù)。但是有個(gè)問題,這個(gè)2月份申報(bào)的時(shí)候那個(gè)6稅2費(fèi)減免政策還沒有出現(xiàn),申報(bào)的時(shí)候是未減免的數(shù)據(jù)比如城建稅是743.82,后面系統(tǒng)在4月15號(hào)受理,系統(tǒng)報(bào)表現(xiàn)在去導(dǎo)出來就是我截圖給你的數(shù)據(jù)371.91了,可是3月份表中累計(jì)起來的數(shù)據(jù)還是我們申報(bào)時(shí)未減免的數(shù)據(jù),導(dǎo)致1+2+3月份累計(jì)數(shù)按照系統(tǒng)導(dǎo)出來表格數(shù)據(jù)相加合計(jì)起來和表中3月份末累計(jì)數(shù)對(duì)不起來,這怎么辦呢
明白的您的意思,實(shí)際上這個(gè)不影響咱們的申報(bào)。具體怎么糾正,您問下電子稅務(wù)局的客服,或者是12366的客服吧。因?yàn)樵蹅冎涝蚓秃媒o他們?cè)谲浖夹g(shù)去幫咱們解決。
老師我怕我表訴的有點(diǎn)亂了。就是申報(bào)當(dāng)時(shí)是一個(gè)數(shù)據(jù)743.82,我們打印留底也是743.82,現(xiàn)在2月份電子稅局導(dǎo)出來是371.91。前后顯示經(jīng)辦人是我們公司兩個(gè)人辦的,意思是后面371.91是另外一個(gè)同事后面重新申報(bào)了,可是3月期末累計(jì)數(shù)是按照第一個(gè)同事申報(bào)743.82算的。導(dǎo)致申報(bào)表到現(xiàn)在9月份都是按照743.82累計(jì)下來
是的,是這樣的。關(guān)鍵原因還是六稅兩費(fèi)引起的。
好的,我等下打電話問一下,多謝老師
客氣了,祝工作學(xué)習(xí)愉快!