你好,不需要價(jià)稅分離的,直接填開(kāi)票金額
老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)具的普票部分免稅的話,增值稅申報(bào)表填寫(xiě)在‘小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額’中嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)具的普票部分免稅的話,增值稅申報(bào)表填寫(xiě)在‘小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額’中后出現(xiàn)這樣的提示,需要怎么做?
季度銷(xiāo)售40萬(wàn),開(kāi)具了40萬(wàn)普票,符合小微企業(yè),需要填寫(xiě)到小規(guī)模納稅人申報(bào)表中的免稅銷(xiāo)售額,其中小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額嗎?正常不超45萬(wàn)也是免增值稅吧?必須填免稅銷(xiāo)售額里嗎?
老師小規(guī)模納稅人發(fā)票開(kāi)的免稅。我申報(bào)的時(shí)候小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額需要價(jià)稅分離
當(dāng)小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票額達(dá)到50萬(wàn)時(shí),開(kāi)具的免稅發(fā)票金額填到申報(bào)表的 小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額還是其他免稅銷(xiāo)售額中
老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問(wèn)一下,涉及商品銷(xiāo)貨退回,我在開(kāi)具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開(kāi)紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測(cè)?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開(kāi)的家用冰箱專(zhuān)票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對(duì)多次了,要求填寫(xiě)的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷(xiāo)項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問(wèn)一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開(kāi)到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國(guó)有葦場(chǎng)把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫(xiě)的呢?