您好 按照開票收入%2B不開票收入 合計(jì)金額申報(bào)
請問一般納稅人有不開票收入,應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表的哪個(gè)欄次呢
請問,餐飲行業(yè),一般納稅人,開出去的普通發(fā)票,開進(jìn)來專票的,專票能抵扣的吧 第二個(gè),那普票不是沒有稅嗎 金額稅額一起算銷售收入的。那進(jìn)項(xiàng)稅額,就當(dāng)作 待認(rèn)證的嗎?
請問老師,我公司為一般納稅人,現(xiàn)在每個(gè)月銀行有拉卡拉收款,老板說是無票收入,是不是必須要當(dāng)月申報(bào)收入呢,可不可以下月申報(bào)收入呢
請問 餐飲行業(yè)一般納稅人 每月收入 有的可能不開票 最終申報(bào)收入額 是按哪個(gè)呢
銷售額是指每天的營業(yè)收入嗎,不減成本,費(fèi)用? 店里實(shí)際月收入是100多萬,其中包含微信,行卡的收入,還有要交稅的話,只交開票的收入是否可以 ,年收入超過五百萬了,為什么不要他升級為一般納稅人人?剛接手這個(gè)個(gè)體餐飲服務(wù)!
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個(gè)稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓個(gè)人代開個(gè)人發(fā)票回來,再對公轉(zhuǎn)個(gè)人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個(gè)人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們在京東有店鋪,京東對我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對嗎?那這個(gè)罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
老師,是這樣的,我在淘寶平臺上面銷售產(chǎn)品,標(biāo)價(jià)10元,收到10元貨款后,平臺又扣了1.3,平臺說那個(gè)1元石商戶自己承擔(dān)的,0.3是平臺收取的,平臺只給開0.3元的發(fā)票,但是我已經(jīng)給客戶開了10元的發(fā)票,現(xiàn)在扣了的1元錢怎么處理好呢,我都已經(jīng)做賬了,是前期的事項(xiàng),這種訂單不止一筆
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
我想問 像日常餐館 好多收款是到個(gè)人賬戶了 這種是搞的個(gè)體戶?
日常餐館 好多收款是到個(gè)人賬戶? 大部分是個(gè)體戶
個(gè)體戶也可以成為一般納稅人 ?
個(gè)體戶也可以成為一般納稅人 是的
那為啥成一般納稅人 這樣不是交稅多了 進(jìn)項(xiàng)無非就是一些日常食材吧
這個(gè)看自己單位啊 您自己稅務(wù)報(bào)道的時(shí)候選擇了一般納稅人或者連續(xù)12個(gè)月銷售額超過了500萬 強(qiáng)制要成為一般納稅人的
個(gè)體戶 是不是不用銷-進(jìn) 計(jì)算增值稅
個(gè)體戶一般納稅人也要這樣計(jì)算增值稅啊
嗯 問完我就知道搞錯(cuò)了 個(gè)體戶增值稅還是銷-進(jìn) 只是沒有了企業(yè)所得稅 另外是需要按經(jīng)營所得 再繳納一次所得稅 是這樣么?
是的 增值稅是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 不繳納企業(yè)所得稅 繳納生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅 然后轉(zhuǎn)的錢 可以直接轉(zhuǎn)給法人
老師 這種個(gè)體戶就不算公司形式 但是也可以有公司名稱? 這個(gè)混了
不是公司名字 一般是某某經(jīng)營部之類的