你好? 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理, 借:固定資產(chǎn)清理, 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 取得清理收入, 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。 發(fā)生清理支出, 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款等科目。 結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益, 借:資產(chǎn)處置損益, 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
小規(guī)模納稅人出售固定資產(chǎn)怎么計(jì)算增值稅?
銷售固定資產(chǎn),小規(guī)模怎么做分錄
小規(guī)模納稅人出售已使用過的固定資產(chǎn)怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人出售固定資產(chǎn),要交稅款嗎?分錄怎么寫
小規(guī)模出售固定資產(chǎn)差額計(jì)稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬啊?
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計(jì)180多萬,有220萬開票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,