那你得讓按照申報的人員來發(fā)放工資才行。

殘疾人保障金工資總額怎么計算,要跟個稅申報系統(tǒng)里面數(shù)據(jù)一致?還是要跟年度匯算清繳中職工工資薪金支出的賬載金額數(shù)據(jù)金額一致呢
老師晚上好,有個問題想請教一下您,要是申報工資金額,跟實際銀行流水不一樣,銀行發(fā)的金額小于申報金額,這種情況怎么辦呢
7月份申報期,申報6月份的工資,工資走銀行打到對應(yīng)的人員,工資單個人工資金額是否要與銀行轉(zhuǎn)賬個人金額必須一致??
老師你好,申報的工資薪金,跟銀行轉(zhuǎn)的工資金額人員都不一致怎么辦?
老師你好,老板從對公轉(zhuǎn)給員工的工資獎金跟績效,都要申報工資薪金嗎?但是有的都超出5千了,實際是幾個月的一次性發(fā)合計就超過5千了這種怎么辦?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個人可以開公司抬頭的電話費,但備注欄會寫個人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄?如果是個人抬頭的電話費發(fā)票,如何寫會計分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實體倉庫里的東西不一致,入庫有時候會晚一些,在做銷售出庫單的時候就會有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個問題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項稅 再借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應(yīng)交増值稅~銷項稅 例如:贈送樣品10萬元作為市場推廣費,分錄怎么做
沖賬是什么意思。比如從公司借錢出來
老師,我們在出口退稅系統(tǒng)上提交100萬的進(jìn)項,稅局只給我們退80萬,那剩下不給退的20萬是轉(zhuǎn)到留抵里邊嗎
老師,三季度無票收入少報了,四季度補(bǔ)可以嗎
可是老板8月通過對公已經(jīng)發(fā)了,備注的獎勵
老師這個應(yīng)該怎么做?
意思是支付了卻沒有申報對嗎
嗯,申報的跟賬上對不起
老板說這是獎勵
這些獎勵你們也是需要申報的。
8月已經(jīng)申報了,怎么辦
你可以在下個月的時候申報了。
不申報在工資里面單獨做獎勵行不行
單獨按照獎金申報也可以
這樣搞得好復(fù)雜
不申報,只是賬上做行不行
你把每個人的申報了就可以。
不申報行不行,額外獎勵賬上做可以不?
肯定不行,你不申報的話,這些是不能稅前扣除的。
申報超了工資標(biāo)準(zhǔn),要交個人所得稅?
對呀,肯定是需要交稅的。
那不申報,怎么做?8月申報的跟發(fā)獎勵的人又對不到。
記入到工資薪金里面
分錄怎么做?現(xiàn)在一只要對到銀行支出就行。反正報的都對不到
借管理費用工資,但應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款