你好,這個是在25欄里面顯示的嗎?如果是的話,在三十來和他填寫一樣的就可以的,這里自動取出的,它是根據(jù)上個月應(yīng)補稅款來的。
老師,您好。請問抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報增值稅時有一個款沒有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅??墒俏覀冎皼]有多交的稅款呢。請問這個是什么來的呢?上個月申報增值稅時也是有一個款顯示抵繳欠稅的
老師好,一般納稅人,8月銷項稅是10萬,進(jìn)項稅是12萬,表示這個月不用交增值稅。增值稅申報表中,第11行銷項稅額為10萬,第12行進(jìn)項稅為12萬,第35行本期應(yīng)補稅額顯示0,正確嗎?謝謝!
老師您好!我增值稅本月申報時報表顯示本年應(yīng)納稅合計10萬,我查了也是交了10萬,為什么期末會有顯示欠繳稅?這個怎么處理
假如我們公司增值稅18年納稅申報表有點問題,就是年初應(yīng)交稅費10萬,本期應(yīng)交稅費5萬,已交5萬,期末應(yīng)交稅費10萬,但是申報表顯示出來,期末應(yīng)交稅費-5萬(公式?jīng)]有帶上年初數(shù)去計算)要怎么解決,去稅務(wù)局申請更改嗎?
老師,請問上個月一般納稅人應(yīng)交增值稅額為1.81未繳納,在這個月增值稅申報表為什么有一欄顯示本期繳納上期應(yīng)交增值稅1.81,但我們沒有繳納啊?
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實是應(yīng)計入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項稅是可以抵扣的
?老師,請問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請問需要在5月15號之前做手冊核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作???具體步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個價格800元,我這個用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
這個欠的顯示是去年12的
但是在1月已經(jīng)交過了
好在30欄和填寫一樣的就可以的。
本月在30欄填了一樣的,是不是還讓補一次增值稅和附加
你好,不會打不會要求你補交的
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。