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老師您好!我增值稅本月申報時報表顯示本年應(yīng)納稅合計10萬,我查了也是交了10萬,為什么期末會有顯示欠繳稅?這個怎么處理

2022-10-19 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-19 10:26

你好,這個是在25欄里面顯示的嗎?如果是的話,在三十來和他填寫一樣的就可以的,這里自動取出的,它是根據(jù)上個月應(yīng)補稅款來的。

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快賬用戶6954 追問 2022-10-19 10:40

這個欠的顯示是去年12的

這個欠的顯示是去年12的
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快賬用戶6954 追問 2022-10-19 10:41

但是在1月已經(jīng)交過了

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齊紅老師 解答 2022-10-19 10:41

好在30欄和填寫一樣的就可以的。

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快賬用戶6954 追問 2022-10-19 10:43

本月在30欄填了一樣的,是不是還讓補一次增值稅和附加

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齊紅老師 解答 2022-10-19 10:47

你好,不會打不會要求你補交的

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快賬用戶6954 追問 2022-10-19 10:48

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-19 10:50

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個是在25欄里面顯示的嗎?如果是的話,在三十來和他填寫一樣的就可以的,這里自動取出的,它是根據(jù)上個月應(yīng)補稅款來的。
2022-10-19
你好,你看下25欄從幾月份開始出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額。
2023-05-09
你的申報表上的附加也沒多交呀。按你實際扣款做賬就是了
2022-07-04
稅務(wù)局那邊夠嗆,能修改的,即使修改了你增值稅申報表,他也改不過來啊,你這個負(fù)數(shù)一直都在。問一下你稅務(wù)局那邊,他那邊能給你修改下吧
2022-12-07
你好;這個不用調(diào)整的; 你正常有一個納稅調(diào)整補稅的欄次 寫著就行
2024-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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