你好,你再往下找,里面好像是我記得有一個匯算清交享受
老師,我想問問,我公司這個月申報,去年第四季度所得稅,有研發(fā)費用,這個月不用做加計扣除是吧?加計扣除在匯算清繳的時候做就行了是吧?
老師好,我們公司有研發(fā)費用,但是要到下個季度和匯算清繳的時候才可以加計扣除,現(xiàn)在要申報第二季度的企業(yè)所得稅,研發(fā)費用加計扣除部分怎么做賬務處理,才可以不多繳稅呢
老師您好,我突然想起來一個問題,我們目前沒有享受第四季度研發(fā)費用加計扣除,所以我第四季度預繳企業(yè)所得稅的時候,就要按照會計利潤預繳企業(yè)所得稅,我怕到時候匯算清繳的時候,加上研發(fā)費用加計扣除,到時候牽扯到退稅,我怕稅務局不退,又要查賬,麻煩,第四季度該如何預繳呢
老師,現(xiàn)在第三季度企業(yè)所得稅申報就可以享受研發(fā)費加計扣除,企業(yè)為了在第三季度享受研發(fā)費加計扣除后不出現(xiàn)多交企業(yè)所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤做到負數(shù),這個操作有什么影響嗎
老師,這個季度申報所得稅,第七行有個研發(fā)費用,我如果現(xiàn)在選擇不享受,到匯算清繳的時候再加計扣除,這邊應該怎么選
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
只有9項,圖片上的
那不行 沒有符合要求的
我打12366問的,讓我選第9項
那就選擇這個 或者問下你稅務局 只要不影響你做匯算清繳就行。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。