您好 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 請(qǐng)問(wèn)材料款怎么支付的?
老師,您好想問(wèn)一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做? 向M公司購(gòu)入A、B兩種材料,共1 000千克,其中A材料400千克,單價(jià)20元/千克; B材料600千克,單價(jià)10元/千克,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為14 000元,增值稅額為2 240元;供應(yīng)商代墊運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)為500元,增值稅額為50元;材料驗(yàn)收入庫(kù),發(fā)票賬單已到,款項(xiàng)均以支票支付。(運(yùn)輸費(fèi)按重量比例分配;列出運(yùn)輸費(fèi)分配、材料采購(gòu)成本計(jì)算過(guò)程)
1日,向飛行公司購(gòu)入A材料30000千克,10元/千克,價(jià)值300000元,收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,增值稅稅率為13%。材料驗(yàn)收入庫(kù),貸款暫欠。運(yùn)輸費(fèi)5500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,稅率9%,用現(xiàn)金支付。求會(huì)計(jì)分錄。
4日,采購(gòu)員王明回廠,上交采購(gòu)AB料的發(fā)票。購(gòu)入數(shù)量為1,800千克,單價(jià)為9元/千克,發(fā)票列示價(jià)款為16,200元,增值稅為2106元。貨已驗(yàn)收入庫(kù)。另外,以現(xiàn)金向天津市運(yùn)輸公司四隊(duì)支付運(yùn)費(fèi)400元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率為9%,增值稅為33.03元,以報(bào)銷(xiāo)。
4日,采購(gòu)員王明回廠,上交采購(gòu)AB料的發(fā)票。購(gòu)入數(shù)量為1,800千克,單價(jià)為9元/千克,發(fā)票列示價(jià)款為16,200元,增值稅為2106元。貨已驗(yàn)收入庫(kù)。另外,以現(xiàn)金向天津市運(yùn)輸公司四隊(duì)支付運(yùn)費(fèi)400元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率為9%,增值稅為33.03元,以報(bào)銷(xiāo)。這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
4日,采購(gòu)員王明回廠,上交采購(gòu)AB料的發(fā)票。購(gòu)入數(shù)量為1,800千克,單價(jià)為9元/千克,發(fā)票列示價(jià)款為16,200元,增值稅為2106元。貨已驗(yàn)收入庫(kù)。另外,以現(xiàn)金向天津市運(yùn)輸公司四隊(duì)支付運(yùn)費(fèi)400元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率為9%,增值稅為33.03元,以報(bào)銷(xiāo)這個(gè)運(yùn)費(fèi)是否一起計(jì)入原材料,怎么計(jì)算
結(jié)匯時(shí)候用買(mǎi)入價(jià),買(mǎi)入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)賣(mài)邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒(méi)有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專(zhuān)項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢(xún)年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買(mǎi)糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營(yíng)業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失金額為25萬(wàn),全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬(wàn),納稅調(diào)減25萬(wàn)這是什么原因呢?我需要修改嗎?