學員你好,分錄如下 借:原材料300000+5500=305500 應交稅費-增值稅-進項稅額39495 貸:庫存現(xiàn)金5500*1.09=5995 應付賬款300000*1.13=339000
老師,您好想問一下這個會計分錄怎么做? 向M公司購入A、B兩種材料,共1 000千克,其中A材料400千克,單價20元/千克; B材料600千克,單價10元/千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款為14 000元,增值稅額為2 240元;供應商代墊運輸費,取得增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費為500元,增值稅額為50元;材料驗收入庫,發(fā)票賬單已到,款項均以支票支付。(運輸費按重量比例分配;列出運輸費分配、材料采購成本計算過程)
1日,向飛行公司購入A材料30000千克,10元/千克,價值300000元,收到增值稅專用發(fā)票一張,增值稅稅率為13%。材料驗收入庫,貸款暫欠。運輸費5500元,取得增值稅專用發(fā)票一張,稅率9%,用現(xiàn)金支付。求會計分錄。
9)9日,開出轉(zhuǎn)賬支票預付方達公司6號材料款60000元。(10)9日,向大明工廠購入7號材料5000千克,每千克4元,計20000元,增值稅額3400元,運雜費600元,款項已付,材料尚未到達。(11)10日,7號材料到達并驗收入庫。(12)11日,向大明工廠購入8號材料2000千克,每千克5元,9號材料2000千克,每千克2元,增值稅率均為13%,款未付,材料已驗收入庫。(13)12日,公司給大明工廠開出期限為3個月的銀行承兌匯票一張,價值16380元,抵付前欠貨款。(14)12日,收到方達公司發(fā)來的6號材料10000千克,每千克6元,已驗收入庫,貨款60000元,增值稅率為13%。(15)13日,用銀行存款支付方達公司6號材料的余款。(16)14日,向大明工廠購入8號材料2000千克,每千克5元,9號材料2000千克,每千克2元,增值稅率均為13%,運費4200元,款未付,材料已驗收入庫(運費按購入材料的買價分配)。(17)15日,向大明工廠購入7號材料9000千克,每千克4元,8號材料5000千克,每千克5元,9號材料4000千克,每千克2元,增值稅率
莊美公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實際成本法計價。2020年6月發(fā) 生如下經(jīng)濟業(yè)務: (1)6月5日,從本地中海公司購入A材料10000千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明買 價1.5元/千克,增值稅稅率13%,材料款15000元,增值稅稅額1950元。所有款項均以 銀行存款支付,A材料已驗收入庫。 (2)6月6日,從外地玉林公司購入B材料2000千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明買 價10元/千克,增值稅稅率13%,材料款20000元,增值稅稅額2600元。所有款項均以銀行匯票支付,B材料尚未運到。 (3)6月9日,本月6日購入的B材料運到并驗收入庫。 (4)6月10日,從本地明達公司購入 A 材料5000千克,取得增值稅發(fā)票上注明買價1.5元/千克,增值稅稅率13%,材料款7500元,增值稅稅額975元,材料已運到并驗收入庫,款項尚未支付。 (5)6月15日,從外地亨達公司購入C材料100噸,當日 C材料運到并驗收入庫。至月底發(fā)票等單據(jù)未到,估計該批材料總價3000元。
從新豐公司購入甲材料1000千克,單價50元,購入乙材料2000千克,單價20元,增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,貨款尚未支付,甲、乙兩種材料已驗收入庫。(3)開出轉(zhuǎn)賬支票用銀行存款支付上月欠永豐公司貨款58000元。(4)從勝達公司購入丙材料3000千克,單價100元,購入丁材料5000千克,單價40元,增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,丙、丁材料尚未驗收入庫。9月份已預付勝達公司材料款30000元,余款用轉(zhuǎn)賬支票付訖。(5)用現(xiàn)金支付了從勝達公司購入的丙、丁材料運費,取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含款為3200元,增值稅稅額為288元,按材料的重量分配運費。(6)從勝達公司購入的丙、丁材料驗收入庫。(7)從新豐公司購入乙材料3000千克,單價20元,增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票。企業(yè)用轉(zhuǎn)賬支票支付了30000元,其余款項暫欠,乙材料已驗收入庫。
老師,比較棘手的問題 某大廠要干個活,負責這個事的人呢把這個活給我們公司了 那個大廠要打款40萬,但是負責這個事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個賬,請教
流動資金應該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,工資薪金支出賬載金額,實際金額兩個金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬,實際金額42萬,稅收金額45萬。
建筑勞務分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務處理中,研發(fā)部門的房租費用算研發(fā)費用中的直接投入還是其他費用?百度2種說法都有,準確是哪種?有對應條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預算會計怎么入賬
第四季度報表和年報不一樣可能通過系統(tǒng)
一般納稅人中沒有勾選過的進項票怎么賬務處理
老師,你好,我想問一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒有退稅處理,這個月初開始做,提交后,專管員說讓下個月再申請 ,這個月先做2025年的。 實際上,我們增值稅已經(jīng)申報過了,2025年的進項票沒有認證,就是等退2025年的稅時,再認證使用?,F(xiàn)在還能再反申報增值稅,做進項認證嗎? 申報的增值稅還沒有交稅。