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你好,我想問(wèn)一下,9月的支出,是已經(jīng)付了款了的,但是10月才開(kāi)票,怎么把這個(gè)支出做到9月的成本里面呢?

2022-10-19 00:04
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-19 00:08

你好,直接9月份支出做進(jìn)費(fèi)用,10月份收到發(fā)票附在9月份后面就可以了,稅法上只要匯算清繳前取得發(fā)票都是可以稅前扣除的

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你好,直接9月份支出做進(jìn)費(fèi)用,10月份收到發(fā)票附在9月份后面就可以了,稅法上只要匯算清繳前取得發(fā)票都是可以稅前扣除的
2022-10-19
你好是的,10月做賬時(shí)先沖紅9月再按照發(fā)票重新做分錄
2020-11-22
在 10 月利潤(rùn)表中反映這筆數(shù)的做法不完全正確。 9 月漏交但已發(fā)生采購(gòu)行為,9 月的利潤(rùn)表中應(yīng)反映該筆海螺采購(gòu)成本,而不能等到 10 月才反映采購(gòu)成本,因?yàn)椴少?gòu)行為發(fā)生在 9 月。 10 月補(bǔ)交時(shí),在 10 月的利潤(rùn)表中應(yīng)反映補(bǔ)交的收入。 對(duì)于采購(gòu)借支消費(fèi),如果在 9 月借支時(shí)包括了這筆海螺支出,那么在 9 月的賬目中就應(yīng)該體現(xiàn)該筆支出,而不是將其做到 10 月里。 要確保全部對(duì)應(yīng)得上,9 月的賬目中應(yīng)如實(shí)反映采購(gòu)成本,10 月的賬目中反映補(bǔ)交的收入,不能混淆不同月份的成本和收入的確認(rèn)時(shí)間。
2024-11-10
您好 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,是要在8月份登記這筆費(fèi)用的,做費(fèi)用暫估分錄,等9月份實(shí)際取得發(fā)票后,再紅沖暫估分錄,再根據(jù)發(fā)票金額重新編制一遍分錄。
2020-09-11
您好,支付費(fèi)用的時(shí)候 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 發(fā)票來(lái)了的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2020-11-06
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