你好,直接9月份支出做進(jìn)費(fèi)用,10月份收到發(fā)票附在9月份后面就可以了,稅法上只要匯算清繳前取得發(fā)票都是可以稅前扣除的
本月基本戶支付了9萬(wàn)的水電費(fèi),但是對(duì)方要下個(gè)月才能把專票開(kāi)回來(lái),這怎么處理
你好!請(qǐng)問(wèn)我們8月份發(fā)生的費(fèi)用,9月1日對(duì)方才開(kāi)出發(fā)票給我們公司,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)票是怎么做賬,做8月還是9月,費(fèi)用8月我們已經(jīng)支付給對(duì)方。
老師,我們公司9月份發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)銀行已經(jīng)支付了,但是10月份才開(kāi)來(lái)發(fā)票,那我這個(gè)月應(yīng)該如何做賬呢
9月提了(1-9月的) 維修成本費(fèi)用 沒(méi)支付 11月給開(kāi)了發(fā)票 共一年的 要怎么做啊 9月的是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付款 10月不提了等11月的票 11月 怎么做呢
老師,我相信問(wèn)下就是9月份有筆費(fèi)用支出錢付出了,對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,然后9月份已經(jīng)做了賬,發(fā)票10月份才收到的,這個(gè)是不是要把九月份的沖紅然后再?gòu)男麻_(kāi)具一張正確發(fā)票
小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào),一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)?
A104000表沒(méi)有福利費(fèi),社保費(fèi),服務(wù)費(fèi),水電費(fèi)行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個(gè)體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開(kāi)始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開(kāi)通個(gè)稅申報(bào),他問(wèn)我申報(bào)期從什么時(shí)候開(kāi)始,我說(shuō)25年1月1日行不行,他說(shuō)可以,但是會(huì)產(chǎn)生逾期申報(bào),還會(huì)產(chǎn)生滯納金,我說(shuō)那說(shuō)從4月份開(kāi)始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會(huì)收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開(kāi)戶占比多嗎?收費(fèi)多少?
老師,第一道工序40小時(shí),第二道工序60小時(shí),平均完工60%,請(qǐng)問(wèn)第二道工序完工百分比多少
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司給超過(guò)55歲的女職工付工資,要不要報(bào)個(gè)稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒(méi)有記入營(yíng)業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒(méi)有記入。現(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說(shuō)存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入”的疑點(diǎn),我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
24年1月報(bào)關(guān),但是我們也沒(méi)有退稅,這種收入我們也沒(méi)做,可以?